你好; 你們 工資和社保以及固定資產(chǎn)折舊 ;這些都沒有發(fā)生嗎? ?
老師,公司是小規(guī)模納稅人建筑公司,完工了一個(gè)小項(xiàng)目20萬的,合同規(guī)定完工開合同款的80%,剩下15%審計(jì)后再開具,5%留著作為質(zhì)保金。現(xiàn)在我司接了個(gè)大項(xiàng)目,要升為一般納稅人,那么對于我這個(gè)完工的項(xiàng)目,下次怎么開具15%的票呢?
師,我剛剛接手已經(jīng)建材有限公司一般納稅人,代理記賬給他做了一年,銀行存款一個(gè)賬號工商銀行,我現(xiàn)在給他接過來,然后老板告訴我還有一張對公的賬戶農(nóng)村商業(yè)銀行,而且還有貸款295萬,之前的代理記賬公司也沒有做這個(gè)賬號的對公的賬,這可怎么辦那不是之前的賬白做了全部要重新調(diào)過
老師好,剛剛接手了一個(gè)房地產(chǎn)公司的工作,該公司是一般納稅人,之前的項(xiàng)目已經(jīng)完工了,我接手的項(xiàng)目現(xiàn)在還在開發(fā)階段,15號要報(bào)稅了,他們也沒有產(chǎn)生費(fèi)用,我怎么報(bào)稅呢
老師,您好,我現(xiàn)在剛剛接手一家那種承包項(xiàng)目工程的公司,之前公司自己沒有財(cái)務(wù)沒有賬套,他涉及一般納稅人和小規(guī)模納稅人,一部分賬是代理公司在做,另一部分是一個(gè)親戚在做,我現(xiàn)在去應(yīng)該從哪里著手呢?
老師,我剛接手一個(gè)會計(jì)工作,他之前都是公司內(nèi)部的內(nèi)賬,去年一年也沒有在稅務(wù)局報(bào)過財(cái)務(wù)報(bào)表,會計(jì)1月份就不干了。也沒有交接。我怎么報(bào)所得稅匯算呢
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)工程是掛靠了一家房地產(chǎn)公司做的,之前他們的費(fèi)用,工資都結(jié)清了的。現(xiàn)在由我公司掛靠他們公司做新工程。
現(xiàn)在他們叫我先給員工買社保
?你好;? ? ?那你員工有嗎 ? 你總得有員工才能去買社保; 做計(jì)提 和支付的??
這個(gè)月新增的員工
?你好; 新增加的話;? 你就做工資表 報(bào)個(gè)稅 ;和買社保; 用第一個(gè)月工資金額來報(bào)社?;鶖?shù)? ?
好的,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好? ?