你好 那么你這個(gè)相當(dāng)于是變相的增加你們的成本,要做到服務(wù)費(fèi)的成本的
老師好,我公司一般納稅人,現(xiàn)在跟境外一企業(yè)合作,今天支付了5000美金的服務(wù)費(fèi)給他們。我公司需要代扣代繳企業(yè)所得稅和增值稅嗎?如果需要代扣代繳,流程怎么操作
某公司購(gòu)進(jìn)了境外一個(gè)專(zhuān)利技術(shù),成交價(jià)格100萬(wàn)。但合同要求進(jìn)口環(huán)節(jié)需要繳納所有的稅金均由該公司承擔(dān)。到稅務(wù)局開(kāi)具支付境外資金證明時(shí),窗口需要代扣代繳預(yù)提所得稅等。在預(yù)繳所得稅時(shí),有一個(gè)計(jì)算公式,即:含所有稅(不含增值稅)的所得額=凈支付額÷(1﹣預(yù)提所得稅率﹣增值稅及附加稅率)。如果你是稅務(wù)局工作人員,請(qǐng)對(duì)該公式做出解釋。 想問(wèn)一下,到稅務(wù)局開(kāi)具支付另外資金證明時(shí),為什么需要代扣代繳預(yù)提所得稅?有相關(guān)的依據(jù)嗎?為什么計(jì)算所有稅的所得額時(shí)不含增值稅?代扣代繳是需要企業(yè)自己繳納嗎?為什么這個(gè)公式這么寫(xiě)?請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋一下這個(gè)公式為什么這么設(shè)置?
國(guó)外公司給我們提供服務(wù),我們付外匯出去,幫境外公司代扣代繳的增值稅和企業(yè)所得稅如果由我們承擔(dān),那稅單出來(lái)之后,這個(gè)稅金國(guó)外公司可以抵扣嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)境外公司租給我司船,期租,承運(yùn)人是我們,我們公司需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅,但是電子稅務(wù)局上代扣代繳增值稅界面中的征收品目只有咨詢服務(wù),然后稅率只能是6%,這是為什么啊
請(qǐng)問(wèn)支付境外技術(shù)服務(wù)費(fèi)代扣代繳的企業(yè)所得稅,這個(gè)稅金是我們公司承擔(dān),應(yīng)該做什么科目呢
個(gè)體戶收到消息日?qǐng)?bào)表后會(huì)計(jì)咋做分錄?
商貿(mào)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)的電子汽車(chē)衡應(yīng)按多少年進(jìn)行攤銷(xiāo)
會(huì)計(jì)學(xué)堂老師,考點(diǎn)匯編 稅收優(yōu)惠,有沒(méi)有電子版
老師你好,會(huì)計(jì)交接的時(shí)候工商年檢是不是聯(lián)絡(luò)員也得知道是誰(shuí)啊
物業(yè)公司7月收到商戶交來(lái)7—9月的物業(yè)費(fèi)9000元,7月未開(kāi)發(fā)票,8月開(kāi)票給租戶。7月做賬時(shí),不確認(rèn)收入,而是貸記“預(yù)收賬款”對(duì)吧?這個(gè)9000元需要計(jì)提“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”嗎?
老師,稅務(wù)局如何稽查企業(yè)為員工發(fā)工資是否合理?
出口業(yè)務(wù),未申請(qǐng)退稅,稅務(wù)局讓報(bào)無(wú)票收入是為什么
老師,老板問(wèn)我,是否可以給股東發(fā)工資
老師,預(yù)收賬款不體現(xiàn)在利潤(rùn)表當(dāng)中嗎,一直掛著預(yù)收會(huì)影響收入確認(rèn)嗎?
老師,二手車(chē)銷(xiāo)售3萬(wàn)元,怎么入賬
那我同時(shí)也有代扣代繳增值稅 也是我們承擔(dān)的,這個(gè)增值稅可以抵扣么
這個(gè)增值稅是對(duì)方企業(yè)繳納的,這種是不可以抵扣的 你們后續(xù)也是需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的