你好,是的沒錯(cuò), 是這樣的 可以的, 沒問題
老師 我們上個(gè)月銷售出去的東西有點(diǎn)多 但是好多東西是貨到了 發(fā)票未到 我暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本很麻煩 但是庫存實(shí)際是已經(jīng)把入庫的成本結(jié)轉(zhuǎn)了的 我可以直接按庫存系統(tǒng)那些結(jié)轉(zhuǎn)的成本不 反正發(fā)票都會(huì)收到 我就不暫估了
你好,老師,我們公司去年年度暫估了200萬的費(fèi)用,在年度匯算清繳的時(shí)候發(fā)票還沒進(jìn)來,就調(diào)增了,現(xiàn)在發(fā)票確認(rèn)進(jìn)不來要沖暫估,直接做負(fù)數(shù)憑證就可以是不
老師,我們以前用暫估憑證,現(xiàn)在不想用暫估了,就是到發(fā)票才做賬,那上個(gè)月的暫估是不是要在這個(gè)月沖回呢?
老師你好,就是我們以前暫估入庫的,實(shí)際上數(shù)量也確認(rèn)了,只是沒有發(fā)票,那發(fā)票到了,是不是把那個(gè)憑證沖了?再寫一個(gè)的就可以???
老師,我前面因?yàn)榕浼]有發(fā)票暫估入了庫,現(xiàn)在發(fā)票回來了和我暫估的數(shù)據(jù)是一樣的,可不可以不紅沖前面的憑證
老師,庫存股是什么科目,股本是什么科目
請(qǐng)問老師,企業(yè)除了福利費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)還有什么是需要按比例扣除的?
請(qǐng)問企業(yè)實(shí)務(wù)中什么專票是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的?員工來報(bào)銷,餐飲費(fèi)之類的發(fā)票應(yīng)該控制在多少比例合適?
老師,固定資產(chǎn)攤銷完了,然后賣二手出去收到的錢怎么入賬呀
應(yīng)付職工薪酬200萬元,稅法規(guī)定允許本年稅前扣除金額180萬元,超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)部分本年及未來均不允許稅前扣除 為什么不存在暫時(shí)性差異,影響應(yīng)交所得稅呢?
工資表人事做完了 發(fā)我 我算個(gè)稅填上 ,復(fù)核一下,發(fā)老板,之后老板網(wǎng)銀發(fā)工資,但是我對(duì)銀行流水的時(shí)候就發(fā)現(xiàn)這兩個(gè)月銀行流水上面發(fā)的工資比實(shí)際工資表里面的應(yīng)發(fā)工資少一點(diǎn),我也不知道啥原因 沒問領(lǐng)導(dǎo)?6月銀行流水工資比工資表實(shí)發(fā)工資少200多元,所以我就把之前計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資的應(yīng)付職工薪酬就轉(zhuǎn)回一點(diǎn) 不知領(lǐng)導(dǎo)為啥少發(fā),你說我用不用跟領(lǐng)導(dǎo)說下呢?
x在a公司股東 任股東發(fā)工資交社保 ,在b公司當(dāng)任法人 不在b公司 交社保 可以 在b公司發(fā)工資 按工資申報(bào)嗎
您好,老師,想問下第一道題的第一小題,為什么墊支的營(yíng)運(yùn)資金=投產(chǎn)后增加的存貨+應(yīng)收賬款-應(yīng)付賬款?
請(qǐng)問律所一般納稅人,每月應(yīng)申報(bào)增值稅和經(jīng)營(yíng)所得,工資薪金所得是嗎? 律師既領(lǐng)工資又是出資人,個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得和工資薪金都要申報(bào)嗎?
員工個(gè)人開個(gè)體戶,所在的公司查得到嗎
老師,我們做的時(shí)候不可不可以不做暫估入庫呢,等發(fā)票到了,把它貼到前面憑證后面去呢?
是的沒錯(cuò), 是這樣的
老師,兩種做法都可以嗎?
如果數(shù)據(jù)是一樣的都可以的
好的,老師,明白了
不客氣,有空給五星好評(píng):,