你好,借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估,這個(gè)是紅沖的。
老師,我上月做的暫估分錄是借庫(kù)存商品110000貸應(yīng)付(暫估)110000,這個(gè)月發(fā)票來(lái)了,我先沖掉上月暫估借應(yīng)付(暫估)110000貸庫(kù)存商品110000,還要把發(fā)票做一次嗎?發(fā)票這個(gè)月已經(jīng)抵扣了,為什么還要做一次呢?
9月做了一筆庫(kù)存暫估: 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(暫估金額) 貸庫(kù)存商品(暫估金額) 本月要沖掉上面兩筆重新入賬 該怎么做?
上個(gè)月把分錄做錯(cuò)了,做成了借:應(yīng)付賬款暫估,貸:庫(kù)存商品,該怎么改正
上個(gè)月做了暫估成本 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款—暫估入庫(kù) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 今個(gè)月怎么沖回來(lái)呢?
就是22年做了借,庫(kù)存商品-暫估 貸,應(yīng)付賬款-暫估,還結(jié)轉(zhuǎn)了:做 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸,庫(kù)存商品-暫估 現(xiàn)在23年5月之前,我找到了成本票進(jìn)來(lái),我該怎么做分錄?
你好想問(wèn)下納稅表A105080這個(gè)表怎么填,1列資產(chǎn)原值379202.22 2列本年折舊、攤銷額56158.41 3列累計(jì)折舊、攤銷額56158.41 4列資產(chǎn)計(jì)數(shù)基礎(chǔ) 5列稅收折舊、攤銷額 4和5怎么填,現(xiàn)在提交預(yù)警了
老師,可以幫我解釋下這張憑證嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),暫估款是按 總貨款/1.13暫估,還是總貨款/1.13*1.04暫估
是通過(guò)法人的二維碼跟支付寶,然后還有現(xiàn)金的形式收收進(jìn)來(lái)的。法人的微信二維碼是直接就是掃給法人那邊了嘛。然后我現(xiàn)在是說(shuō),就是我們那個(gè)收收據(jù),如果說(shuō)微微信或者支付寶就是一個(gè)總數(shù)那樣子,然后呢,就是直接叫法人轉(zhuǎn)這個(gè)整數(shù)進(jìn)來(lái)。這樣子進(jìn)來(lái)就就就就直接做那個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)跟銀行存款。這樣子做賬可以不?他今天已經(jīng)轉(zhuǎn)了,但是沒(méi)有沒(méi)有沒(méi)有轉(zhuǎn)對(duì)那個(gè)數(shù)。然后他是說(shuō)明天再接著我跟他說(shuō)了,我說(shuō)明天要轉(zhuǎn)對(duì),那對(duì)的上那個(gè)數(shù)的金額轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái),這樣子可以不?
老師,五六線城市的話,5家內(nèi)賬,2家小規(guī)模外賬的話,談薪資的話,什么區(qū)間合適呢
還有說(shuō)不用管他,只要季報(bào)到時(shí)候和稅務(wù)月末余額賬上和銀行相符就可以
昨晚8.12課上,方老師說(shuō)周六上午講的押題卷是哪套卷子呀?有電子版的試卷嗎
老師,請(qǐng)問(wèn),預(yù)提律師收入個(gè)稅,按照哪一檔稅率預(yù)提呢?
辦公室人員配的防藍(lán)光眼鏡可以計(jì)入辦公費(fèi)里嗎
我想問(wèn)一下,之前把6月份付的工資,財(cái)務(wù)報(bào)表日期做到7月了,導(dǎo)致報(bào)報(bào)7月底的余額和7月銀行不同頻,但是倒退到6月末把他本是6月付的款,但是憑證做到7月了,倒推回去,實(shí)際財(cái)務(wù)報(bào)表和銀行還是一致的,這種情況咋處理,怎么解決7月底報(bào)表上的銀行和實(shí)際銀行金額一致的這種情況。
然后你在做正確的就可以的。