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我想問一下,之前把6月份付的工資,財務報表日期做到7月了,導致報報7月底的余額和7月銀行不同頻,但是倒退到6月末把他本是6月付的款,但是憑證做到7月了,倒推回去,實際財務報表和銀行還是一致的,這種情況咋處理,怎么解決7月底報表上的銀行和實際銀行金額一致的這種情況。

2025-08-13 09:51
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-13 09:54

反結(jié)賬修改6月份的。然后,你申報給稅務局的財務報表也去更正

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反結(jié)賬修改6月份的。然后,你申報給稅務局的財務報表也去更正
2025-08-13
同學,你好
具體什么問題呢??
2025-08-13
你好!內(nèi)賬還是外賬?
2020-08-13
你好,那你要把六月份的作廢才可以報的,賬也要按照申報的金額來調(diào)整
2020-08-11
你好,同學。預付賬款、應付賬款、預收賬款、應收賬款, 這幾個報表數(shù)據(jù)和科目余額表對不上有差異是正常的。 你是覺得哪里有疑問
2020-09-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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