反結(jié)賬修改6月份的。然后,你申報給稅務局的財務報表也去更正
請問 我之前都沒有入財務軟件做賬 然后7月開始做的,我把銀行卡期初的余額填到了賬套,我還把期初庫存數(shù)填進去了(這批貨已結(jié)清)但是這樣導致我的資產(chǎn)負債表不平衡了 然后這個月我做的其他正常經(jīng)營分錄都是平的 這種情況我該怎么處理?
1. 8月報稅時,“本月數(shù)”那一列的“其中 應稅貨物銷售額”那空格忘記填寫。導致增值稅納稅申報表的“本年累計數(shù)”依然是7月的累計數(shù),直到9月才發(fā)現(xiàn)。請問能否在9月的增值稅納稅申報表本月數(shù)上加上兩個月的數(shù)量???? 2.電子稅務局上歷史查詢里查不到 6月7月的資產(chǎn)負債表和利潤表,但是當月扣稅都正常的。請問這個是要怎么處理,需要去稅務局嗎??? 3.工會已經(jīng)成立的前提下(成立資料已上交,專用銀行戶已開通),工會經(jīng)費申報表依然顯示是“工會經(jīng)費籌備金”而不是“工會經(jīng)費”。請問這個是為什么??
1月份發(fā)生了一筆費用188721元,賬務處理做了銀行存款18萬,應付賬款8721元,當時老板說回單后期給我,結(jié)果這個月老板只找到13萬的銀行回單給我,另外的5萬是他搞錯了,請問這種情況我該怎么處理?我也可以反結(jié)賬進行修改,把那沒有5萬的的銀行回單做成應付,但是第一季度報表也出了,會不會影響和稅務第一季度報表不一致,請老師告知怎么處理?
1月份發(fā)生了一筆費用188721元,賬務處理做了銀行存款18萬,應付賬款8721元,當時老板說回單后期給我,結(jié)果這個月老板只找到13萬的銀行回單給我,另外的5萬是他搞錯了,請問這種情況我該怎么處理?我也可以反結(jié)賬進行修改,把那沒有5萬的的銀行回單做成應付,但是第一季度報表也出了,會不會影響和稅務第一季度報表不一致,請老師告知怎么處理?
我想問一下,之前把6月份付的工資,財務報表日期做到7月了,導致報報7月底的余額和7月銀行不同頻,但是倒退到6月末把他本是6月付的款,但是憑證做到7月了,倒推回去,實際財務報表和銀行還是一致的,這種情況咋處理,怎么解決7月底報表上的銀行和實際銀行金額一致的這種情況。
分公司沒有股東,總公司股東投入的錢就不能做實收資本吧?那做什么比較好呢
老師,員工出差的火車票可以認證抵扣嗎
老師,個稅點計算顯示6月未申報咋回事,我們之前都是零申報的,7才開始申報
老師,客戶開信用證給我們結(jié)款,現(xiàn)在款到賬,可有手續(xù)費,跟我開過去的發(fā)票金額差了好多,客戶說手續(xù)費算他們的,另外補給我們,那我的賬務怎么處理?
老師,請問小規(guī)模升一般納稅人年銷售額多少萬?
老師好,小規(guī)模納稅人、個體工商戶需要每月申報增值稅和個稅嗎
這個是要個體戶營業(yè)執(zhí)照年檢 還是工商年檢 不懂
老師,這個題目甲就買了三年,為啥要給他算5年的利息呢?
未分配利潤 可以直接轉(zhuǎn)實收資本嗎?不分紅直接轉(zhuǎn)可以嗎?
老師請問發(fā)票1月紅沖以后,隔季度收到了增值稅個附加稅的退回。會計分錄怎么寫?借銀存貸啥呢?