增值稅附表一里面就可以的,你是贈送的產(chǎn)品嗎?

視同銷售,增值稅在申報增值稅時填在哪個表里呢?
視同銷售收入的增值稅和所得稅在納稅申報的時候分別填在哪里?
請問:視同銷售的增值稅納稅申報時,填在哪個表哪個欄次?
視同銷售的銷售額填在增值稅申報表哪里
視同銷售增值稅的納稅申報表應(yīng)在哪里填寫? 金額體現(xiàn)在哪欄?
我們?nèi)ツ暧幸还P私人賬戶轉(zhuǎn)進(jìn)來,然后用公對公轉(zhuǎn)出去的那筆,是私人轉(zhuǎn)了錢進(jìn)來,然后我們代別人買東西,這樣子怎么平賬,做賬的是私人進(jìn)來其他應(yīng)付賬款
應(yīng)收賬款貸方余額為 4800,是不是表示客戶欠我們 4800?
樸老師在嗎?應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù),是不是我進(jìn)項的材料發(fā)票還沒有入賬也是個原因之一?
老師您好,生孩子去了的員工也就是產(chǎn)假期間有半年,這半年公司發(fā)工資嗎?怎么發(fā),叫社保嗎
老師,收的物業(yè)費(fèi),一次性簽了3年的合同,但是物業(yè)費(fèi)是一年一交,第一年收到物業(yè)費(fèi)做賬時附了物業(yè)合同,現(xiàn)在第二年收到了物業(yè)費(fèi),做賬的時候還需要付物業(yè)合同不?
2023年成立的有限公司,實(shí)收資本繳足到位是否是到2031年?逾期的后果是什么?可否2031年一次性繳足,其余年份不交?
營業(yè)稅金及附加 按照國家財稅有關(guān)規(guī)定,項目應(yīng)繳納的銷售稅金包括:增值稅、營業(yè)稅、教育費(fèi)附加、城市建設(shè)稅和所得稅。 這句話對嗎
老師 請問個稅更正,但是之前1月的數(shù)據(jù)不在我這臺電腦報的,能在我這臺電腦錄入信息更正申報嗎
銀行應(yīng)付利潤一般在多少范圍
老師,這里不顯示我的名字了,是不是辦稅已經(jīng)把我去除了,
自產(chǎn)貨物用于職工福利的
你好,附表一百分之十三銷售貨物一欄。
列呢?我填在未開具發(fā)票么?我是按市場售價來填收入么?
對的,是的,是這么做的,按照市場價格。
那我得成本是不是可以放到所得稅營業(yè)成本里?
你好是的,可以這么做。
那我自產(chǎn)的,我用于捐贈了,我要咋填
借營業(yè)外支出 貸庫存商品、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項。
我銷項稅要填到和職工福利一樣的地方么?銷售收入不填對吧?
填寫13%銷售貨物未開具發(fā)票一欄,銷售額和稅額都需要填寫。
主表,納稅申報表那里,算到應(yīng)稅貨物銷售額么?
你好對的,是的,是這么做的。
那這做賬不是在營業(yè)外收入里么?所得稅的收入不算里面么?
你好,贈送給職工的需要確認(rèn)收入,捐贈出去的直接做庫存商品就可以的。
用于捐贈,職工福利,增值稅銷售收入那里都要填收入么?所得稅申報表職工福利算銷售收入,捐贈不算入么?然后匯算的時候算是同銷售收入么?請回答是,或者不是,如果不是,是咋填?
預(yù)繳時候捐贈成本收入不用填寫 福利的時候需要填寫。
匯算清交所有的都需要填寫,視同銷售 視同銷售明細(xì)表里面 填寫收入,然后填寫成本。
捐贈收入在申報增值稅的時候,申報表 那張主表,銷售貨物的收入要加進(jìn)去么?
對的,是的,是這么做的。