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視同銷售,增值稅在申報增值稅時填在哪個表里呢?

2021-01-19 14:15
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-19 14:18

您好,在增值稅申報表附表一的未開具發(fā)票的相應欄次填寫視同銷售的計稅依據(jù)金額,然后計算出視同銷售的銷項稅額,進行視同銷售的銷項稅額的填寫申報

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您好,在增值稅申報表附表一的未開具發(fā)票的相應欄次填寫視同銷售的計稅依據(jù)金額,然后計算出視同銷售的銷項稅額,進行視同銷售的銷項稅額的填寫申報
2021-01-19
增值稅附表一里面就可以的,你是贈送的產(chǎn)品嗎?
2022-11-01
你好 開發(fā)票了嗎 你是一般納稅人還是小規(guī)模
2022-05-05
好,具體是什么業(yè)務呢?
2022-09-15
體現(xiàn)在未開具發(fā)票列
2024-04-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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