你好 借 本年利潤,貸未分配利潤,要是盈利的就是這樣,虧損做相反分錄? ?
年底本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤 還是利潤分配-未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
編制結(jié)轉(zhuǎn)損益、計提并結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用 本年利潤 提取盈余公積及年終結(jié)賬的會計分錄 并進行本年利潤和利潤分配的明細賬登記
31日,核算會計根據(jù)相關資料結(jié)轉(zhuǎn)“本年利潤”賬戶金額至“利潤分配——未分配利潤,31日,核算會計根據(jù)相關資料結(jié)轉(zhuǎn)“利潤分配”賬戶的其他明細賬戶金額至“利潤分配——未分配利潤”賬戶。編制會計分錄
要求:編制結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤、進行利潤分配、結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配的會計分錄。
求寫會計分錄(1)將收益類項目結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤 (2)將費用類項目結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 (3)將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配 (4)進行利潤分配,提取盈余公積,分配現(xiàn)金股利和股票股利 (5)將利潤分配的明細科目結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期
零申報的企業(yè)應該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
老師,這個有幾個要求啊
你好? 你好 是哪里有幾個要求? 題目嗎? ?因為沒有說是虧損還是盈利等 后面的處理不了??
題目上面有啊,要求就是這個
您好,您這個不完整。沒有數(shù)據(jù)看不出來,說是虧損呢,還是盈利呀?
比如你要寫分配利潤的分錄。那就是借未分配利潤貸應付股利,借應付股利貸銀行存款。
就是說你這個題目不是完整的,你應該還有其他內(nèi)容才對。
照片上面
應該有啊
這就對了唄,因為你沒給我發(fā)圖。等一下啊,我寫完就發(fā)給你。
好的謝謝
你好? 借 借本年利潤1000000,貸未分配利潤1000000 提取盈余公積分錄: 1、計提時的會計分錄 借:利潤分配-提取法定盈余公積1000000*10% ? ? ? ? ? ? ?任意公積 金 1000000*20% 貸:盈余公積-法定盈余公積。1000000*10% ? ? ? ? ? ? 任意公積 金 1000000*20% 2、年末,將“利潤分配”賬戶下的其他明細賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄, 借:利潤分配-未分配利潤1000000*(10%%2B20%) 貸:利潤分配—提取法定盈余公積1000000*10% ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?任意公積 金 1000000*20% 借未分配利潤,未分配利潤,1000000*(10%%2B20%) *15% 貸應付股利1000000*(10%%2B20%) *15% ,借應付股利1000000*(10%%2B20%) *15% 貸銀行存款。1000000*(10%%2B20%) *15%