你好 借:本年利潤,貸:利潤分配——未分配利潤 借:利潤分配——未分配利潤,貸:利潤分配—應(yīng)付股利,利潤分配—提取的盈余公積
把利潤分配提取盈余,公積利潤分配應(yīng)付股利,賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配未分配利潤賬戶的會計分錄。
④31日,核算會計根據(jù)相關(guān)資料按全年稅后利潤的20%宣告向投資者分配利潤,編制會計分錄
31日,核算會計根據(jù)相關(guān)資料結(jié)轉(zhuǎn)“本年利潤”賬戶金額至“利潤分配——未分配利潤,31日,核算會計根據(jù)相關(guān)資料結(jié)轉(zhuǎn)“利潤分配”賬戶的其他明細(xì)賬戶金額至“利潤分配——未分配利潤”賬戶。編制會計分錄
31日,將“利潤分配一一提取盈余公積、利潤分配一應(yīng)付股利”明細(xì)賬戶的年末余額,轉(zhuǎn)入“利潤分配一一未分配利潤”明細(xì)賬戶。會計分錄
利潤分配完畢后,應(yīng)將利潤分配賬戶其他明細(xì)賬戶的余額結(jié)清,轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤明細(xì)賬戶,以便結(jié)出年末未分配利潤總額,怎么做會計分錄
公司支付的擔(dān)保費企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
老師,內(nèi)賬,制造業(yè),單位購買銅桿,叫別人拔絲,有加工費,我做原材料賬時出庫銅桿15萬,人家拔完送回來加上加工費我就15萬多了,加工費肯定是入成本,但是我原材料庫存單要咋做,加上加工費就不平了?
老師,如果一個業(yè)務(wù)真實發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費用從利潤中減掉,但是匯算的時候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負(fù)債表24年年報里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計新收回來了賬,那下一季度的財務(wù)報表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報的公司,工商年報,資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報的時候怎么來個不是小微企業(yè)?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計新收回來了賬,那下一季度的財務(wù)報表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報的公司,工商年報,資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師您好,小微企業(yè)2024年虧損4萬,匯算清繳調(diào)增1萬,還是虧損3萬,與財務(wù)報表不一致需要做什么賬務(wù)處理嗎?