你好,忽略提示就可以的。

老師您好,請問之前沒有做增值稅加計抵減,現(xiàn)在電子稅務局提示符合條件了,11月份開始做加計抵減,那2021.1-2021.10的沒有做過加計抵減,現(xiàn)在要怎么樣做賬務處理呢?
你好,我想咨詢一下留抵的增值稅抵減上個月沒有繳納的增值稅,在四川電子稅務局官網(wǎng)怎么辦理
過了申報期沒有申報怎么辦,沒有發(fā)生業(yè)務,但是電子稅務局提示增值稅沒有申報,財務制度還沒有備案,
老師,稅務局打電話說我們增值稅有加計抵減的沒做,這個怎么查啊
老師,電子稅務局提醒稅控設備沒有抵減增值稅,我們沒有產(chǎn)生增值稅,怎么抵呢
老師,對公賬戶毎筆交易的手續(xù)費是每次憑證一起做?還是月底一次性一張憑證合計做?
一般納稅人報表上得上期留抵和賬上什么科目核對
老師,下邊是我們公司的經(jīng)營范圍,可以開發(fā)票里邊的這個項目么?
老師我們是貨運代理公司,上游車隊開過來的票是9個點,那我們是不是也要開9個點出去,如果其中有些費用,稅法上是允許開6個點的,但車隊統(tǒng)一是以運輸費形式開給我們,全部9個點,那我們是不是也必須開9個點?
老師你好請問:公司23年開票接近兩百萬,所屬期23年11月和12月才開始申報工資,這兩月工資申報一模一樣如圖共64.8萬。沒買社保沒走公戶對稅局說的是現(xiàn)金發(fā)工資,稅局專管員說要部分工資要調增,讓我們準備勞動合同等證明工資真實性來反駁他的質疑,這個應該如何處理好呢?
來事,A合伙人投資100萬,B合伙人投資100萬,C合伙人投資100萬,D合伙人投資100萬。合伙成立一個合伙公司。這個合伙公司用400萬投資E股份有限公司,由于A合伙人出事了。想撤資。所以從合伙公司從E股份有限公司撤回A合伙人25%的份額,撤回120萬。然后A再從合伙企業(yè)撤資。這寫操作都涉及哪些稅。按哪些稅目交稅。
一般納稅人輔導期管理設置是由辦稅廳操作還是稅源單位稅收管理員操作呢
老師 問一下,我們這個月11.1號開始變?yōu)橐话慵{稅人,我們十月份還沒付款的業(yè)務,能讓供應商開專票嗎?
你好老師,受益人備案在哪里備案呢,怎么操作呢
管家婆工貿版T3 BOM單設置了耗用量,實際領用只能按設置的耗用量來領嗎?如是實際耗用與設置的不一致怎么處理,請樸老師幫忙解答
老師,要是不用上不是浪費了嗎?
你好,那你不交稅他怎么抵扣?只能抵扣所得稅不是嗎?這也不是浪費。還有現(xiàn)在抵扣沒有時間限制的,你以后年份需要交稅的話可以抵扣。