你好;? 你符合要求就盡快去報。 這個一般稅務局會找你的。? 做賬 :借? 應交稅費-應交增值稅 貸 銀行存款; 其他收益??
老師您好,請問之前沒有做增值稅加計抵減,現(xiàn)在電子稅務局提示符合條件了,11月份開始做加計抵減,那2021.1-2021.10的沒有做過加計抵減,現(xiàn)在要怎么樣做賬務處理呢?
我們符合增值稅加計抵減(生產(chǎn)性服務業(yè)) 1.如果每個月有加計抵減稅額每個月都需要計提么? 2.做過聲明,加計抵減申報可以年底匯總一次申報么? 3.去年的加計抵減沒有申報,也沒有計提,現(xiàn)在更正了報表申報了,退稅了?,F(xiàn)在需要怎么做賬? 麻煩老師了,希望老師能解釋詳細些。
老師您好,我們7月所屬期沒有享受到加計抵減,現(xiàn)在更正申報表,導致要退稅,請問收到退稅款后如何做賬務處理呢?當時交的是增值稅134.55,城建稅4.6,現(xiàn)在抵減后都要退回來。
老師 我想請問下 我們公司有那個增值稅加計抵減5%的政策 首次使用時 我做賬務處理 是 借:應交稅費--未交增值稅 10000 貸 應交稅費--加計抵減增值稅10000 /借 應交稅費--加計抵減增值稅 10000貸 營業(yè)外收入-減免稅額 ---請問我這兩步有問題嗎 ? 然后跨月了之后 發(fā)現(xiàn)之前計提的 加計抵減里面有112的進項稅額轉出沒減下來 , 我修改了申報表之后補繳112元稅費。想問下 這兩步怎么做賬務處理啊老師 ,麻煩詳細一點
老師 我想請問下 我們公司有那個增值稅加計抵減5%的政策 首次使用時 我做賬務處理 是 借:應交稅費--未交增值稅 10000 貸 應交稅費--加計抵減增值稅10000 /借 應交稅費--加計抵減增值稅 10000貸 營業(yè)外收入-減免稅額 ---請問我這兩步有問題嗎 ? 然后跨月了之后 發(fā)現(xiàn)之前計提的 加計抵減里面有112的進項稅額轉出沒減下來 , 我修改了申報表之后補繳112元稅費。想問下 這兩步怎么做賬務處理啊老師 ,麻煩詳細一點 麻煩告知一下 增值稅加計抵減的全套賬務處理
如果借未分配利潤10萬 貸:銀行存款 那這一筆月底用結轉本年利潤嗎,
為什么個稅每月正常申報都有預交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
網(wǎng)銀系統(tǒng)是不是五點會關賬?
銷售時有贈送,贈送的要申報增值稅嗎?
我公司是給車輛掛靠運輸?shù)?,公司以前年度的車輛購入沒有給我發(fā)票,我不知道有這個固定資產(chǎn),現(xiàn)在轉讓了開來發(fā)票才發(fā)現(xiàn),賬上沒有無法做處置,現(xiàn)在要怎么辦?
機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票怎樣看是開的專票還是普票
老師!固定資產(chǎn)折舊沒到年限,就賣了,怎么做會計分錄?
老師好,小規(guī)模納稅人,我們供應商是個體戶,但他不給開發(fā)票怎么辦?他不知道怎么開發(fā)票,好崩潰啊
2020年-2023年的分紅,合伙人一直沒有領,2024年要領走,是不是記賬 借:以前未分配利潤 10萬 貸:銀行存款 10萬
企業(yè)前三個季度虧損,后一個季度盈利,預交了所得稅,匯算清繳會退稅嗎?如果不退可以嗎
是把之前1-10月的進項稅務按10%一起做一個賬務處理嗎,統(tǒng)一都在11月份開始享受,是一般納稅人,之前1-10月的怎么做賬務處理呢
你好;? ? ?是的。 繳納的時候一起做賬 ;? ??
賬務處理:借:應交稅費-應交增值稅(加計抵減稅額) 貸:營業(yè)外收入-加計抵減稅額,可以嗎?我們賬套沒有其他收益科目
你好;? 你沒有其他收益 可以的;??