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老師您好,請問之前沒有做增值稅加計抵減,現(xiàn)在電子稅務局提示符合條件了,11月份開始做加計抵減,那2021.1-2021.10的沒有做過加計抵減,現(xiàn)在要怎么樣做賬務處理呢?

2021-11-18 16:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-18 17:00

你好;? 你符合要求就盡快去報。 這個一般稅務局會找你的。? 做賬 :借? 應交稅費-應交增值稅 貸 銀行存款; 其他收益??

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快賬用戶3737 追問 2021-11-18 17:10

是把之前1-10月的進項稅務按10%一起做一個賬務處理嗎,統(tǒng)一都在11月份開始享受,是一般納稅人,之前1-10月的怎么做賬務處理呢

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齊紅老師 解答 2021-11-18 17:12

你好;? ? ?是的。 繳納的時候一起做賬 ;? ??

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快賬用戶3737 追問 2021-11-18 17:15

賬務處理:借:應交稅費-應交增值稅(加計抵減稅額) 貸:營業(yè)外收入-加計抵減稅額,可以嗎?我們賬套沒有其他收益科目

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齊紅老師 解答 2021-11-18 17:18

你好;? 你沒有其他收益 可以的;??

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你好;? 你符合要求就盡快去報。 這個一般稅務局會找你的。? 做賬 :借? 應交稅費-應交增值稅 貸 銀行存款; 其他收益??
2021-11-18
第一個可以的, 第二個這個有一個弊端,你一年底一次申報的話,你得去稅務局申報,因為你稅務局這邊會比對的系統(tǒng)里面,它會當月的進項稅額乘以抵扣率,按照這個來比對,你填寫的是一年的累計,肯定是大于當月的發(fā)生額
2023-03-06
(1)抵減前的應納稅額大于零,且大于當期可抵減加計抵減額的,當期可抵減加計抵減額全額從抵減前的應納稅額中抵減. 借:應交稅費-未交增值稅 貸:其他收益銀行存款 (2)抵減前的應納稅額大于零,且小于或等于當期可抵減加計抵減額的,以當期可抵減加計抵減額抵減應納稅額至零.未抵減完的當期可抵減加計抵減額,結轉下期繼續(xù)抵減. 借:應交稅費-未交增值稅 貸:其他收益
2021-02-26
你好,你的加計抵減是體現(xiàn)在營業(yè)外收入里?
2024-04-07
?計提加計抵減額:借:應交稅費——應交增值稅——增值稅加計抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報繳納增值稅抵減加計抵減額:借:應交稅費——未交增值稅,貸:銀行存款應交稅費——應交增值稅——增值稅加計抵減,當月不足抵減的,結轉下期繼續(xù)抵減。
2024-04-07
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