你哈,學(xué)員,稍等一下
長城公司2022年3月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)向銀行借入為期6個月的借款100000元,款項已劃入企業(yè)銀行存款賬戶.(2)現(xiàn)金購入辦公用品,金額500元,交銷售部門使用。(3)總經(jīng)理王強(qiáng)借支差旅費1000元,付給現(xiàn)金.(4)用銀行存款繳納上月稅收滯納金1000元。(5)總經(jīng)理王強(qiáng)持結(jié)算憑證向財務(wù)科報銷,批準(zhǔn)報銷差旅費800元,交回現(xiàn)金余款200元,結(jié)清以前預(yù)借款項.(6)5日從振華工廠購入A材料10000千克,買價20000元,購入B材料5000千克,買價10000元。增值稅計5100元,款項用銀行存款支付,材料已經(jīng)入庫。(7)7日用銀行存款支付A、B兩種材料運雜費3000元(運雜費按材料重量比例分配,要求有計算過程,暫不考慮運雜費增值稅)。(8)31日,本月生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料20000元,B材料10000元。生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用A材料5000元,B材料3000元,車間領(lǐng)用A材料1500元,管理部門領(lǐng)用B材料600元。(9)31日,結(jié)算本月應(yīng)付職工工資45000元,其中:甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資20000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資15000元,車間管理人員工資
9月份,該公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(暫不考慮增值稅)。(1)投資者追加100000元,已存入銀行。9月份,該公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(暫不考慮增值稅)。(1)投資者追加100000元,已存入銀行。(2)向甲公司購買材料共計款項200000元,款項未付。(3)用銀行存款交納上月稅金5000元。(4)歸還銀行借款100000元。(5)收到上月銷貨款100000元,存入銀行。(6)從銀行提取現(xiàn)金10000元。(7)以銀行存款購買電腦一臺,價值15000元。(8)上月采購的材料100000元,已經(jīng)驗收入庫。(9)用銀行存款償還前欠M公司的購料款100000元。(10)出售庫存商品一批,售價150000元,成本100000元,款項已收存銀行
北京宏達(dá)服裝有限公司2022年5月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.向銀行申請三個月期限的臨時周轉(zhuǎn)借款金額為100000元,款項已劃入企業(yè)銀行存款賬戶。2.出納員向銀行提取現(xiàn)金8000元,備用。3.采購員張強(qiáng)預(yù)借差旅費1500元,出納現(xiàn)金付訖。4.向恒捷公司購入材料一批,金額160000元,材料已驗收入庫,貨款用銀行存款付訖。5.向興華公司購入材料一批,金額40000元,材料驗收入庫,貨款尚末支付。6.生產(chǎn)車間為生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料一批,金額300000元。7.永林集團(tuán)用人民幣200000元,向本公司投資,款已送存入開戶銀行。8.以銀行存款償還前欠興華公司材料款40000元。9.管理部門購入辦公用品,金額150元,出納以現(xiàn)金付訖。10.采購員張強(qiáng)出差歸來報銷差旅費,交回現(xiàn)金余款260元,結(jié)清以前預(yù)借款項。要求:試著寫出每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)涉及到的2個會計科目
(一)目的 采用借貸記賬法,運用會計科目,練習(xí)編制會計分錄。(二)資料 某企業(yè)2019年8月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1.向銀行申請三個月期限的臨時周轉(zhuǎn)借款,金額為100000元,款項已劃入企業(yè)銀行存款賬戶。 2.從銀行提取現(xiàn)金8000元,備用。3.采購員張強(qiáng)預(yù)借差旅費 5000 元,付給現(xiàn)金。 4.購入材料一批,金額160000元,材料已驗收入庫,貨款用銀行存款付訖(暫不考慮增值稅問題)。 5.向本市五金標(biāo)準(zhǔn)件供銷公司購入五金材料一批,金額40000元,材料驗收入庫,貨款尚未支付(暫不考慮增值稅問題)。 6.生產(chǎn)車間為生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料一批,金額 300000 元。 7.投資者用人民幣200000元向本企業(yè)投資,款已送存開戶銀行。 8.用銀行存款償還前欠宏達(dá)公司材料款 70000元。 9.購人辦公用品,金額150元,用現(xiàn)金付訖,交管理部門使用(暫不考慮增值稅問題)。 10.廠長李宏持結(jié)算憑證向財務(wù)科報銷,批準(zhǔn)報銷差旅費9400元(暫不考慮增值稅問題),交回現(xiàn)金余款600元,結(jié)清以前預(yù)借款項。
伊利公司2022年11月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),要求根據(jù)資料編制會計分錄:(1)2日,收到陽陽公司投入的機(jī)器一臺,價值20000元;貨幣資金30000元,已存入銀行。(2)5日,向銀行借入期限為三年的借款200000元,存入銀行。(3)7日,購進(jìn)A材料一批,價款10000元,增值稅進(jìn)項稅額1300元,材料已驗收入庫,款項已用銀行存款支付。(4)11日,本月倉庫發(fā)出材料如下:生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用材料5000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用材料3000元,車間一般耗用材料2000元,企業(yè)行政管理部門領(lǐng)用材料1000元。2203043200(5)14日,以銀行存款支付違約金2000元。(6)15日,采購員小華出差,預(yù)借差旅費500元,以現(xiàn)金支付。(7)18日,采購員小華出差回來報銷差旅費300元,現(xiàn)金余款200元退回。(8)20日,計算分配本月職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資8000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資7000元,車間管理人員工資3000元,企業(yè)行政管理人員工資6000元。借和貸一定要帶金額!?。?/p>
業(yè)務(wù)招待費納稅調(diào)整部分涉及的所得稅可以年末預(yù)提嗎?
以前年度的只修改年度的財務(wù)報表可以吧???@郭老師
老師,由于客戶一直沒付錢,收取了滯納金,要怎么開發(fā)票呀?
請問老師,貿(mào)易公司,出口的貨物應(yīng)該返回中國,但是無法返回,現(xiàn)在荷蘭海關(guān)那邊讓我們上游交罰金,但是這個罰金應(yīng)該我們轉(zhuǎn)給上游。像這個情況上游是不是應(yīng)該給我們開發(fā)票呢,因為上游不給我們開票,50萬呢不開票不知道怎么做賬
4月成立的公司,目前沒有員工,個人所得稅可以暫時不報嗎
請問,我們公司在京東平臺銷售產(chǎn)品,產(chǎn)品價格是100元,實際京東給我們結(jié)算是98,抵扣券2元(該抵扣券我們需要給京東開發(fā)票),此業(yè)務(wù)的會計分錄怎么做呢
老師您好,我公司跟別的公司簽訂了一份技術(shù)委托開發(fā)合同,金額大概200萬元,直接做費用還是做成項目成本比較合適呢?謝謝老師
你好老師,怎么從應(yīng)收應(yīng)付上看出來是欠票還是欠款
我公司供應(yīng)政府采購材料,因多方原因被審計掉的核減金額,不開負(fù)數(shù)發(fā)票,計入營業(yè)外支出,這一塊匯算清繳調(diào)增嗎
老師請問一下,差旅費報多了3元,次月退回是不是:借銀行存款3,貸管理費用-3