你好,可以做開辦費里面的可以抵扣。
老師,請問下給高鐵行車公寓做服務,對方讓我們?nèi)~開票人力資源外包勞務服務費,6%稅負高關鍵是沒有這方面進項,但是實際業(yè)務是餐飲費加保潔服務,這個服務就是他們鐵路工作人員來這邊休息,我們接待包括餐飲服務,那如果她們不同意人力資源外包勞務服務費差額征稅(就是除去人員工資社保后余額差額征稅),我們可以要求分類開票:餐飲服務費和勞務服務費分開開,這樣最起碼餐飲服務費是有進項可以抵扣的,老師我們這種業(yè)務應該是可以差額征稅的吧,我們可以去爭取是嗎,老師請問下哪種方式更好些,我們本身也有別的單位食堂餐飲服務這塊兒業(yè)務,就是是有餐飲食材進項發(fā)票抵扣的,謝謝!
一、企業(yè)籌建期間發(fā)生的以下支出可以計入開辦費的費用 1. 籌建人員開支的費用。如:員工的工資、福利、保險、公積金、差旅費 等等;(調研期間籌建人員去異地考察出差費用) 2. 企業(yè)登記、公證的費用。如:工商登記費用、驗資費用、評估費用、稅 務登記費用等; 3. 籌資的費用。如:籌集資金發(fā)生的手續(xù)費以及不計入固定資產(chǎn)和無形資 產(chǎn)的匯兌損益和利息等; 4. 人員的培訓費。如籌建期間員工外出學習的費用,或者專家到單位技術 指導和培訓的費用等; 5. 企業(yè)資產(chǎn)的攤銷、報廢和毀損; 6. 其他的費用。如:辦公費、業(yè)務招待費、廣告費、印花稅、車船稅、通 行費等等。請問老師3的匯兌損益和5的資產(chǎn)攤銷 報廢,籌建期怎么資產(chǎn)就開始攤銷和報廢了呢。
老師您好,我公司處于籌建期,送我學員去其他單位學習,產(chǎn)生的交通費和餐費可以計入開辦費嗎?所取得的火車票是否可以進項稅抵扣?
老師你好,想咨詢下公司自有房產(chǎn)和車位出租,適用簡易計稅辦法,按5%開票,這種情況對應的哪些進項是不可以抵扣的?我們出租狀態(tài)下繳納的物業(yè)管理費取得的進項可以抵扣嗎?尚未租出前產(chǎn)生的中介費和物業(yè)費取得的進項可以抵扣嗎,謝謝啦
老師你好:我們是一家貿(mào)易公司從國內(nèi)購進一批貨出口了,買進商品到港口的運費我們承擔,開了運輸專用發(fā)票,當?shù)卣呤菑漠數(shù)氐礁劭诘倪\費只要取得專票進項稅額在當?shù)厣虅站挚梢陨暾堁a助,意思就是相應的運輸發(fā)票上的稅額商務局后期再返給我們,那我在取得運輸發(fā)票時的賬務怎么處理進項稅可以抵扣嗎?收到商務局的補助時是否要計入營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅?
老師,匯算清繳退稅,怎么做分錄?
核定征收的個體工商戶發(fā)工資需要代扣代繳個稅嗎
老師我單位是一般納稅人,老板讓我測算下半年的稅款,是不是包含增值稅、附加稅、印花稅、所得稅,還要考慮未分配利潤的20%個人分紅對吧
一般納稅人,增值稅空白表,麻煩下載發(fā)我好嗎,謝謝
老師,您好,我是幼兒園食堂,教師吃飯通過支付寶刷臉的方式付款,這個月對上個月賬的時候發(fā)現(xiàn),有一天老師付款多付了一次,(如老師應付8元,實際付16元)因每天只能吃一餐,這個月我要做退費,但是從刷臉平臺退費不走幼兒園的銀行賬戶,直接是當天少提現(xiàn)8元。我記賬的時候 借:預收賬款16 貸:其他應付款8 伙食費收入8 下個月:借其他應付8 貸預收賬款8 因不走銀行賬戶,附件附老師說明,支付寶退費明細單,和當月多刷的餐費明細。但是收據(jù)我不知該處理(收據(jù)是電子打印的,退的8元收據(jù)該怎么處理呢?我記賬記得對嗎?)
一般納稅人,在納稅申報前紅沖了上月開取的銷售發(fā)票,請問做賬上月收入時,直接把本月紅沖的減去還是?
1-6月份不含稅開票金額為13000,應交增值稅是130,個體工商經(jīng)營所得,收入總額填多少?
老師,因天氣炎熱,生產(chǎn)車間購買了10瓶藿香正氣水75元,請問老師,這75元怎么做賬,會計分錄怎么做呢
老師您好,麻煩您給看一下第二季度報表,有什么風險需要規(guī)避的嗎?
老師,公司要給工地人發(fā)工資,要怎么發(fā)給他們呢?讓他們提供勞務票還是直接申報他們的工資呢