可以的,可以這么做的。
老師,報銷費用的發(fā)票已經(jīng)做入賬里,但錢因為沒現(xiàn)金,一直由老板代付,做賬時直接做借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 -老板名字 這樣可以嗎? 因為我看見有的是先問老板借入現(xiàn)金再做,即借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板名字 再做借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金
應(yīng)收賬款收回沒有進公司賬戶,付給老板個人了,可以和老板借進公司的錢進行沖減嗎? 借:其他應(yīng)收款~老板 貸:應(yīng)收賬款 借:其他應(yīng)付款~老板 貸:其他應(yīng)收款~老板
老師 公司銷售是老板自己收的錢,我就借:其他應(yīng)付款貸:應(yīng)收賬款可以嗎?老板平時賬上掛的有他墊的錢
老師,對于沒發(fā)票的費用,例如公司房租費。我先入賬:借費用,貸其他應(yīng)付款-老板。 后面匯算清繳我調(diào)增這筆費用。那明年公司有錢了,可以借其他應(yīng)付款-老板,貸銀行存款嗎
老師,老板報銷賬上沒有錢,可以先把發(fā)票入賬嗎,借費用,貸其他應(yīng)付款
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
如果放到明年支付,會有什么影響嗎
沒有影響的。只要是實際業(yè)務(wù)就行。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。