你好,最后一次發(fā)工資是在十月份嗎?這個月申報的正好是十月份發(fā)下去的工資。記得給他申報了個稅之后,才能給他改成非正常。
11月中旬離職的員工要怎么去他給交個稅?公司實行當月工資下月發(fā)放,也就是11月的半個月工資12月發(fā),什么時候去客戶端上把他信息改為非正常?如果我這邊沒有改成非正常他新公司可以錄入他信息嗎?
我們員工九月離職了,工資都一次結(jié)清了,現(xiàn)在給他報個稅,工資是四萬這個月申報是不是就要扣公司的錢了?能不能不報呢
老師我問下就是我現(xiàn)在報的個稅是這樣操作的比如說這個月報十月份的個稅,我是報十月份發(fā)放的那個工資,所以用的是九月份的工資表,那現(xiàn)在出現(xiàn)這種情況就是一個員工九月份離職了,但是十月份還發(fā)了工資,我申報還要申報,但是員工的離職日期又是九月份的,這樣可以嗎?
老師,我有個員工,1月份只做了10天工作,但是社保我們公司是只要這個月他干一天我都要幫他買,所以1月份給他買社保了,1月份工資表也有他,但是我有個問題啊,我2月份不是要給他申報1月份的個稅嗎,1月份他有工資我不能給他轉(zhuǎn)非正常,但他1月份就干了10天啊,我到了3月份申報2月份個稅的時候,她的狀態(tài)我要轉(zhuǎn)為非正常,我的離職日期我要怎么寫??????
請問老師員工個稅設(shè)置九月30離職了,九月份的個稅網(wǎng)上報完了。但是現(xiàn)在是11月一號要去注銷,他要求我報稅都要當月的資料。也就是11月。但是我這個個稅怎么填資料給他?員工九月離職改為非正常了。也提交不了個稅表給他啊
請問裝修工的工資,匯算清繳時需要費用調(diào)增嗎?
老師,計算應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率要考慮預(yù)付賬款嗎
財務(wù)費用 票據(jù)貼現(xiàn)利息,信用證利息 填入A104000表的哪個對應(yīng)的項目?
老師好,公司辦活動找了8個學生兼職 一天200元日結(jié) 請問這種如何做賬呢?沒辦法提供勞務(wù)費發(fā)票
老師您好!請問計提工資時是應(yīng)付工資,有個別員工發(fā)放工資時,有個稅產(chǎn)生,那么發(fā)放工資時分錄處理,是記實發(fā)數(shù),還是應(yīng)發(fā)數(shù),中間有個稅數(shù),
老師,年報填寫中從業(yè)人數(shù):失業(yè)人員再就業(yè) 是填實際的從業(yè)人數(shù)嗎
甲和乙公司都欠我司貨款,甲付了承兌,乙公司幫我們換了承兌打在我們賬上,會計分錄怎么做呀
老師,一般納稅人購入農(nóng)產(chǎn)品要如何做賬計稅,購進跟銷售的分錄不會,老板說要價稅分離,就是給供銷社采購初級水果,然后我銷售的時候稅率又是多少,今天才拿到24年的所有單,采購的時候按照9%還是10%,就是從供銷社購買初級水果
老師,這個增值稅和關(guān)稅怎么算出來的呢
老師,您好,請問生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,新電子稅務(wù)局上線后,免稅是不是不要申報了,直接開免稅的發(fā)票就可以了?運保擁不要沖收入了?因為做進收入的都是FOB價
他有工資的情況下,是沒法給他改成非正常。
他有工資的情況下,是沒法給他改成非正常
不是,最后一次發(fā)工資9月
我是問我現(xiàn)在去大廳提交哪個月的個稅?
哦,那你在上一個月就已經(jīng)給人家申報完了,這個月沒有工資了吧,這個月應(yīng)該給他改成非正常了。
九月底就結(jié)賬了。但是過了兩個月才去注銷。這個個稅提交哪個月的給他?還是不用提交了
你好,這個月不需要給他申報個稅了,這個月申報的是十月份發(fā)下去的,你在十月份又沒有給人家發(fā)下去啊。
那大廳又要我?guī)М斣聜€稅資料過去,我怎么帶?
對啊,10月人全跑了老師。沒有申報了
報你老板的信息,工資收入填寫零。
工資表有嗎?沒有工資表的話,你直接帶著一個紙質(zhì)的申報表。
好。謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
那到時候怎么問
你好問誰?辦什么業(yè)務(wù)的?
老師,那么我這個季度的企業(yè)所得稅利潤總額是五千塊錢。因為本來是負數(shù)的,由于其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入并且彌補了以前年度虧損這個利潤總額依舊是正數(shù)五千塊。這個個稅那么怎么交,股東有三個。
所以我要填兩種個人所得稅申報表?一個是工資薪金一個應(yīng)該是什么?所得項目那里填啥,分紅嗎?
你的年累計利潤總額是多少的?
23萬左右,本來是負數(shù)的,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)進去營業(yè)外收入。所以才這么多的
彌補了以前還有23萬五,現(xiàn)在利潤總額還有五千左右,怎么報個稅
你好,年累計的利潤總額是23萬左右嘛,之前年度有虧損嗎。如果沒有虧損的話,23萬乘以2.5%減去之前季度預(yù)繳,按照這個來繳納。
賬面沒錢,實際銀行也沒錢了,就是這個利潤表賬面是正的五千塊。用不用交分紅個稅?
你好,你們不分紅,不需要交個稅的。
我說的是個稅啊老師。企業(yè)注銷。賬面還有五千塊利潤。怎么交個稅啊老師
好的謝謝
你們賬上有盈利沒有分紅,不需要交分紅的個稅。