關(guān)鍵是普票還是專票?
對(duì)方給我們開了專票10萬,開錯(cuò)了,跨月了,需要作廢,這個(gè)我要怎么操作呀
老師,稅務(wù)局代開的發(fā)票,我們公司發(fā)票章蓋錯(cuò)了。如何作廢呀?怎么操作。 我們是本月代開的,要本月作廢
老師您好,我們開出的增值稅專用發(fā)票要作廢應(yīng)該怎么操作呢
老師好,我們10月開的票,11月要作廢,怎么操作呢
老師好,10月份發(fā)票,本月作廢,對(duì)方未抵扣,我們?cè)趺醇t沖,具體怎么操作呢
老師,幫我看看這題怎么算,不太會(huì)
寫其它債券投資對(duì)嗎?
一般借款的利息資本化利率怎么算?
老師,開發(fā)商取得土地使用權(quán),也要交契稅嗎
稅務(wù)系統(tǒng)上的23年二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表主營業(yè)務(wù)收入少報(bào)了99元,稅務(wù)局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務(wù)系統(tǒng)上把23年二三四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表主營業(yè)務(wù)收入都加了99,然后又根據(jù)這個(gè)數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報(bào)表,現(xiàn)在稅務(wù)局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應(yīng)該改哪里
財(cái)務(wù)bp需要涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
以前年度損益調(diào)整,是在資產(chǎn)負(fù)債表里面一直掛著嗎?還是會(huì)最終轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去?這個(gè)科目不會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表里面出現(xiàn)
房地產(chǎn)預(yù)繳不是應(yīng)該收到預(yù)收款的當(dāng)月就要申報(bào)預(yù)繳嗎?這個(gè)c選項(xiàng)為什么錯(cuò)了?答案說應(yīng)該次月預(yù)繳
老師,是專票
對(duì)方抵扣了,就叫對(duì)方開紅字申請(qǐng),你們憑申請(qǐng)單開負(fù)數(shù)
1.老師,對(duì)方具體怎么操作呢 2.如果對(duì)方?jīng)]作廢怎么操作呢
如果對(duì)方?jīng)]抵扣怎么作廢呢,我們可以自己申請(qǐng)嗎
沒抵扣你就要收回發(fā)票,自己申請(qǐng)呀
具體怎么操作,在信息表,選銷售方申請(qǐng),然后開藍(lán)字發(fā)票就可以了嗎?
是的,很簡(jiǎn)單的哈,看項(xiàng)目勾選
那我們?cè)趺创_定對(duì)方有沒有抵扣呢
這個(gè),你得聯(lián)系對(duì)方呀,
那現(xiàn)在申報(bào)10月份發(fā)票,對(duì)方?jīng)]抵扣,我們紅沖了還要交紅沖發(fā)票的增值稅嗎
說了半天,到底對(duì)方抵扣沒呢?
沒抵扣,老師
沒抵扣要么他勾選抵扣,開紅字申請(qǐng),要么退回,你自己開
那現(xiàn)在申報(bào)10月份發(fā)票,對(duì)方?jīng)]抵扣,我們紅沖了,申報(bào)增值稅還要交紅沖發(fā)票的稅款嗎
不知道你什么邏輯,紅沖了本月的就少交稅款了呀
我們上個(gè)月開的發(fā)票,對(duì)方?jīng)]抵扣,本月紅沖,現(xiàn)在報(bào)上個(gè)月增值稅
上個(gè)月你沒紅沖呀,正常報(bào)稅