去稅務(wù)局報(bào)備,發(fā)票丟失,對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證的情況下,當(dāng)月的可以作廢重新開(kāi)。
老師好,請(qǐng)教下:4月份我司給客戶開(kāi)具了一份票,金額無(wú)誤,數(shù)量錯(cuò)誤,客戶收到發(fā)票也沒(méi)注意到,直接入賬了,到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),因已抵扣并且入賬了,現(xiàn)在客戶申請(qǐng)了紅字發(fā)票信息表,讓我們開(kāi)紅字發(fā)票沖銷,然后重新開(kāi)具發(fā)票。 這樣的話,開(kāi)出來(lái)的紅字發(fā)票,抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)是一樣提交給客戶嗎
我們上個(gè)月給對(duì)方的開(kāi)票金額錯(cuò)了,對(duì)方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開(kāi),是不是應(yīng)該讓客戶給我們開(kāi)紅字申請(qǐng)表,我們才能開(kāi)紅沖票?作廢的發(fā)票對(duì)方都已經(jīng)做賬了,這個(gè)月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來(lái)吧?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是小規(guī)模公司,客戶是學(xué)校,開(kāi)給客戶兩張發(fā)票,發(fā)票是去年的,客戶現(xiàn)在要去報(bào)帳,但是他們把發(fā)票弄丟了,學(xué)校那邊也不接受我們的記帳聯(lián)復(fù)印件,這個(gè)我可以直接紅沖嗎
老師,當(dāng)月開(kāi)出的發(fā)票發(fā)現(xiàn)名稱有誤,客戶已抵扣需要沖紅處理,重新開(kāi)具藍(lán)字負(fù)數(shù)發(fā)票和正確的發(fā)票,那之前錯(cuò)的發(fā)票需要操作作廢?和藍(lán)色負(fù)數(shù)發(fā)票需要給幾聯(lián)客戶?
老師,我要2021年1月的開(kāi)出發(fā)票沖紅,(我在 司是銷售方,開(kāi)出一張發(fā)票給客戶,客戶那邊沒(méi)有勾選,但是抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)不寄給我),是要銷售方申請(qǐng)開(kāi)紅字信息表和開(kāi)一張紅字發(fā)票嗎?還是直接開(kāi)一張紅字發(fā)票就可以?
你好,請(qǐng)問(wèn),科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財(cái)務(wù)軟件中,采購(gòu)未收到票,和銷售未開(kāi)到發(fā)票\',和開(kāi)了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個(gè)軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個(gè)版本
老師,在6月份業(yè)務(wù)中,王老師拓展了銷售折讓內(nèi)容,為什么在已經(jīng)確認(rèn)收入后發(fā)生折讓,要沖減收入和銷項(xiàng)稅額呢?我覺(jué)得不應(yīng)該沖減銷項(xiàng)稅
在編制合并報(bào)表抵銷未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益時(shí),是否涉及將土地增值稅計(jì)入的稅金及附加?
老師,報(bào)表上如果要降低所有者權(quán)益,需要降低哪幾項(xiàng)?
2023年有虧損,2024年預(yù)繳企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)自動(dòng)帶出來(lái)了彌補(bǔ)虧損,2024年匯算清繳需要填所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表嗎?
老師 酒店企業(yè)預(yù)付了一年的房租費(fèi)70萬(wàn)元,房東每個(gè)月給開(kāi)十萬(wàn)元發(fā)票,開(kāi)七個(gè)月,要怎么做賬?
這筆待攤費(fèi)用,怎么理解,第一張入了入營(yíng)業(yè)務(wù)成本.稅率6%,怎么對(duì)應(yīng)的稅額對(duì)不上