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老師 這個(gè)月我收到快遞費(fèi)的增值稅專票102元 但實(shí)際這月支付它92元 多出來的10元發(fā)票沖抵下個(gè)月付款的 這個(gè)分錄我怎么做 借:其他應(yīng)收款92 貸:銀行存款92 借:銷售費(fèi)用96.23 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)5.77 貸:其他應(yīng)收102 這樣做對(duì)么

2022-10-31 12:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-31 12:10

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶9857 追問 2022-10-31 12:11

還有其他的做法么 因?yàn)?02的發(fā)票金額 要進(jìn)入到很多項(xiàng)目里 我是先給他隨便放入到一個(gè)項(xiàng)目中么 還是有其他方法

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齊紅老師 解答 2022-10-31 12:14

你好,其他的做法就是把其他應(yīng)收款換一下的預(yù)付賬款 一個(gè)道理

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快賬用戶9857 追問 2022-10-31 12:37

哦 好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2022-10-31 12:38

不用客氣,工作愉快。

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可以的,可以這么做的。
2022-10-31
你好,你的兩個(gè)分錄都是對(duì)的,沒問題
2022-07-23
同學(xué),分錄不對(duì),正確應(yīng)為: 7月預(yù)付電費(fèi)充值1000元: 借:預(yù)付賬款 1000 貸:銀行存款 8月收到電費(fèi)發(fā)票(專用發(fā)票) 借:管理費(fèi)用-電費(fèi)320.9 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)41.72 貸:預(yù)付賬款 362.62
2023-10-10
這里的其他應(yīng)付款都改成其他應(yīng)收款。
2025-02-18
你好,開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632貸其他應(yīng)收款-法人14592,到時(shí)墊付的92元報(bào)銷給法人,借其他應(yīng)收款-法人92貸庫存現(xiàn)金92 結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品分錄就行了
2021-10-08
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