你好 需要的,這個(gè)是很重要的信息,要重新開(kāi)發(fā)票的
老師,民辦非企業(yè)開(kāi)電子發(fā)票,有個(gè)企業(yè),也有個(gè)非企業(yè),但是如果選非企業(yè)就不會(huì)有納稅人識(shí)別號(hào)讓我填寫(xiě),但我要找學(xué)校報(bào)銷,發(fā)票何稅號(hào)都要
老師,我們公司上個(gè)月開(kāi)出去的電子發(fā)票,如果別人抵扣了,我這邊還能紅沖嗎,因?yàn)槲覀兘o別人開(kāi)完票,別人不做了這個(gè)項(xiàng)目。
老師,如果電子發(fā)票納稅人識(shí)別號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)還要不要紅沖?
老師,電子普通發(fā)票,就寫(xiě)了名稱和納稅人識(shí)別號(hào),然后名稱還寫(xiě)成了納稅人識(shí)別號(hào),這樣的票能用嗎
一開(kāi)始發(fā)票沒(méi)有填納稅人識(shí)別號(hào),后面發(fā)票要沖紅,需要提供納稅人識(shí)別號(hào)才能沖紅,這個(gè)情況怎么弄
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
我這邊還要不要把錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉?
是的,要把錯(cuò)誤的發(fā)票紅沖的