你好 這個(gè)你還有欠款阿,是不能注銷(xiāo)的,你這個(gè)是需要正常申報(bào)繳納的
老師,我們是個(gè)體工商戶(hù),8月份代開(kāi)專(zhuān)票后,客戶(hù)退貨退票,我就去稅務(wù)局辦理退票,退稅讓10月份申報(bào)時(shí)辦理退稅。老師,我在電子稅務(wù)局看不到退票,這個(gè)月還想用退票的金額開(kāi)普票,應(yīng)該怎么辦呢
你好,我是1月份申請(qǐng)的個(gè)體工商戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照都下來(lái)了,發(fā)票也領(lǐng)取了但沒(méi)開(kāi),因當(dāng)時(shí)沒(méi)有租房協(xié)議就沒(méi)有到稅務(wù)局去報(bào)備現(xiàn)在我想注銷(xiāo)個(gè)體工商嗎
老師,9月份去稅務(wù)局代開(kāi)的的發(fā)票沒(méi)有預(yù)交,10月申報(bào)期前在稅務(wù)注銷(xiāo)的,怎么申報(bào)呢,是個(gè)體工商戶(hù)
老師我們22年10月注冊(cè)的個(gè)體戶(hù)餐飲店,2月份開(kāi)始營(yíng)業(yè),目前還沒(méi)有稅務(wù)報(bào)道。不稅務(wù)報(bào)道就不需要申報(bào)稅嗎,一般這種個(gè)體戶(hù)是多久申報(bào)一回稅呢?
個(gè)體工商戶(hù)沒(méi)有申領(lǐng)開(kāi)票稅盤(pán),每個(gè)月去稅務(wù)局代開(kāi),交稅后領(lǐng)出來(lái)發(fā)票,后期申報(bào)時(shí)系統(tǒng)提示有預(yù)交的金額,可以享受小微企業(yè)增值稅免稅政策,那之前代開(kāi)時(shí)交的稅可以退嗎
老師,給臺(tái)灣顧客開(kāi)發(fā)票查不到他的稅號(hào)是怎么回事,可以怎么操作?
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項(xiàng)目包清工,收取稅管費(fèi)5.5,進(jìn)項(xiàng)稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開(kāi)的海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi),以及雜費(fèi)的發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)?他們想合在一起開(kāi)可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費(fèi)房東這邊不給開(kāi)發(fā)票,說(shuō)是水表和電表都是他們名下的戶(hù),沒(méi)法給我們開(kāi)票。請(qǐng)問(wèn)這種要怎樣處理呢!
請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)ツ暧幸粡堎M(fèi)用專(zhuān)票用于了免稅項(xiàng)目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對(duì)方開(kāi)紅字,然后我們下個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
工資表代扣員工餐費(fèi),入賬是貸:其他應(yīng)收款。本月菜金入賬是借:費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),在借:福利費(fèi),貸:銀行存款。那么怎么調(diào)賬呢?本月餐金的費(fèi)用要減掉員工餐費(fèi)嗎?福利用不用?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)交稅嗎
老師,企業(yè)200萬(wàn)以?xún)?nèi)利潤(rùn),所得稅稅率是5%?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人開(kāi)租賃費(fèi)稅率是1%嗎
是10月份申報(bào)前發(fā)票作廢了
怎么申報(bào)
你直接在已交增值稅里面填寫(xiě)的
老師沒(méi)太明白 能說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)嘛
就是在27行的本期已繳稅額里面繳納的