您好 請(qǐng)問之前代開的是專票的稅額嗎
小微企業(yè)中間找稅務(wù)局代開發(fā)票,當(dāng)時(shí)代扣了稅款,但是呢,這一季度不超過30萬那么代扣過的收款怎么辦?可以申請(qǐng)退稅嗎?還有如果小企業(yè)開的是增值稅專用發(fā)票,這個(gè)睡不享受30萬免稅的政策吧
老師,請(qǐng)問一下小規(guī)模沒有買金稅盤,到稅務(wù)局代開的發(fā)票,繳納的增值稅金額為44.54元,但是在納稅申報(bào)系統(tǒng)中本期應(yīng)納稅額減去減征額后的應(yīng)納稅合計(jì)為44.53元,這樣我稅務(wù)局代開發(fā)票時(shí)就多交了0.01元,本期應(yīng)補(bǔ)退稅額為-0.01元,涉及到退稅,太麻煩了,我可不可以直接手動(dòng)在預(yù)繳稅款那里寫成44.53元,就不存在多一分錢了,這樣可以嗎?
老師,物業(yè)公司,小規(guī)模納稅人,查賬征收,其中有領(lǐng)定額停車費(fèi)發(fā)票,沒有再金稅盤再開了。定額票當(dāng)時(shí)只是申領(lǐng)沒有交稅,實(shí)際手撕時(shí)用了一年之前都沒申報(bào)收入。那每月收到的定額發(fā)票收入是要申報(bào)嗎?如第一季度沒報(bào),可以第二季度一起補(bǔ)報(bào),不更正第一季度的報(bào)表嗎。有的說定期定額發(fā)要不用報(bào)稅嗎?
我們是外貿(mào)企業(yè),就是沒有內(nèi)銷的,然后平常開出去的發(fā)票都是免稅的,但是上個(gè)月的時(shí)候開錯(cuò)了,開了十三個(gè)點(diǎn)了,那這個(gè)月的申報(bào)表里面就要交1萬多的稅,有什么辦法可以解決嗎?如果這1萬多的稅這個(gè)月交了之后,那下個(gè)月能不能退回來了?
公司去年第一季度是核定征收個(gè)體戶開了一張29萬的票出去,從去年4月份開始轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人企業(yè)了(個(gè)轉(zhuǎn)企),轉(zhuǎn)企業(yè)后開始做賬,之前個(gè)體戶的沒做賬,所以增值稅申報(bào)的收入跟財(cái)報(bào)上的收入對(duì)不上,現(xiàn)在稅務(wù)局要求補(bǔ)起來補(bǔ)交企業(yè)所得稅,我可以把這收入補(bǔ)錄上,相應(yīng)的成本也補(bǔ)做嗎,沒有成本票,因?yàn)閭€(gè)體戶時(shí)是不用交稅的
國(guó)有資本總量是會(huì)計(jì)報(bào)表中的什么數(shù)據(jù)。而且國(guó)有資本保值增值率計(jì)算公式是什么
國(guó)有資產(chǎn)總量是會(huì)計(jì)報(bào)表中的什么數(shù)據(jù),
你好老師,退稅572元會(huì)被查嗎?這個(gè)稅本來不想退單問題2023年利潤(rùn)也是虧損2024年也是虧損利潤(rùn)都是負(fù)數(shù)退稅合適不?但本人不想退稅想調(diào)增
銷售合同是框架合同,備注的是已實(shí)際結(jié)算單為準(zhǔn)/以實(shí)際到貨數(shù)量為準(zhǔn)。那怎么算印花稅
老師,有的客戶把錢打到老板個(gè)人賬戶,說要做未稅申報(bào),這個(gè)是什么意思啊。是不是沒有開票的這部分,也去申報(bào)
請(qǐng)問老師,員工的補(bǔ)貼金是否計(jì)入社保繳費(fèi)基數(shù)
評(píng)估公司的評(píng)估費(fèi)屬于哪類的
老師自己注冊(cè)代理記賬公司,除了營(yíng)業(yè)執(zhí)照,代理記賬資質(zhì)需要怎么辦,提供什么資料?
老師好,母公司以房產(chǎn)和土地投資子公司,賬務(wù)已于2026年處理好,土地累計(jì)攤銷額一直沒有在匯算清繳時(shí)體現(xiàn),現(xiàn)在要是填寫的話,可以直接填寫累計(jì)攤銷金額嗎?
財(cái)稅顧問費(fèi)用下管理費(fèi)用的什么科目
普票和專票有區(qū)別嗎,專票肯定不能退,普票可以嗎
專票肯定不能退 如果季度銷售額超過30萬 普通發(fā)票也不可以退? 如果不超過的話? 普通發(fā)票 也不需要預(yù)繳的啊?
老師,代開的發(fā)票之前已經(jīng)交稅了
代開的發(fā)票繳稅了 沒有作廢跟紅沖 不退稅
代開的金額滿足一個(gè)月不超過10萬,一個(gè)季度不超過30萬,也不退嗎
如果代開發(fā)票金額滿足一個(gè)月不超過10萬,一個(gè)季度不超過30萬,代開的時(shí)候不需要預(yù)繳稅金 您當(dāng)?shù)囟悇?wù)要求預(yù)繳了?
個(gè)體戶在本地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代開發(fā)票,開的時(shí)候都交稅了,現(xiàn)在電子稅務(wù)局帶出數(shù)據(jù)可以退,形成負(fù)數(shù)稅額,可以申請(qǐng)退稅嗎
如果不是專票 季度銷售額沒有超過30萬 可以退