一共是5000,然后你們企業(yè)承擔4000,個人承擔1000,是這個意思嗎?
老師,如果公積金是當月扣的,社保次月扣的我應(yīng)該怎么做分錄呀, 公積金是 借:管理費用--公積金(單位)1687 其他應(yīng)收款--公積金(個人)1687 貸:銀行存款 3374 計提工資、社保 借:管理費用--社保(單位)2000 管理費用--員工工資 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬--員工工資 5000 應(yīng)付職工薪酬--社保(單位)2000 發(fā)放工資、繳納社保時: 借:應(yīng)付職工薪酬--員工工資 5000 其他應(yīng)付款--社保(個人)1000 其他應(yīng)收款--公積金(個人)1687 貸:銀行存款 7687 是這樣嗎?
老師,請問我去年計提工資時,借其他應(yīng)收1000 借管理費用4000 貸應(yīng)付職工薪酬5000,正確的應(yīng)該為借管理費用5000貸應(yīng)付職工薪酬5000今年應(yīng)該怎么處理
老師,單位應(yīng)發(fā)工資30000,個人承擔保險5000.個稅1000,分錄是不是借:管理費用30000 貸應(yīng)付職工薪酬30000. 發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪酬30000 貸:其他應(yīng)收款-保險5000 應(yīng)交稅費-個稅1000 銀存24000 是這樣嗎
借支工資分錄:借:管理費用5000 其他應(yīng)收款-借支1000 貸:應(yīng)付職工薪酬6000 這個月發(fā)放借支工資 借:管理費用6000 貸:其他應(yīng)收款-借支1000 應(yīng)付職工薪酬5000 這樣對嗎
老師: 計提工資分錄: 借:管理費用-工資5000 貸:其他應(yīng)收款-社保 400 其他應(yīng)收款-公積金 120 應(yīng)付職工薪酬-工資 4480 發(fā)放時: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 4480 貸:銀行存款 4480 交納公積金,社保分錄: 借:管理費用-社保、公積金 1000 其他應(yīng)收款-社保 400 其他應(yīng)收款-公積金 120 貸:銀行存款 1000+400+120=1520 我這樣子做分錄有問題么?
一般納稅人能開具1%和3%的普通發(fā)票嗎?
進貨和銷售的是庫存商品,本月只有一個收入就是應(yīng)收2000,收入1800,銷項稅200,有成本嗎,成本分錄本月結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么
老師,我公司是國有企業(yè)。員工工資是當月下旬發(fā)當月工資,當月月初申報上月個稅,當月工資里代扣的個稅也是上月的。如果9月有員工退休,9月初代扣8月個稅,該退休人員10月就沒有工資了,10月初代扣的9月個稅就沒辦法從個人賬上扣,這部分個稅就會由公司承擔。請問是否有什么方法能避免這種情況?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,工資薪金那個納稅調(diào)整的工資薪金那個賬載金額和實際發(fā)生額,應(yīng)該按照什么填列?
進銷存系統(tǒng)先銷售后進貨可以嗎
用友U8系統(tǒng)里面預(yù)收沖應(yīng)收怎么操作,能不能自動核銷,還是需要一筆筆手工核銷,麻煩老師詳細截圖示范一下,謝謝老師
老師,去年的城鎮(zhèn)土地使用稅,和房產(chǎn)稅,8月份補繳了,怎么打印完稅證明?在平時打印的地方查詢不到
這個月只有一比應(yīng)收200,主營收入是1800,銷項稅200,這個月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么
老師,超市的帳,在學堂看哪一個類型的課,是商貿(mào)嗎
新公司,先做進貨票,還是銷售票