暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
老師,暫估入庫(kù)怎么做會(huì)計(jì)分錄
暫估入庫(kù)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
暫估入庫(kù),會(huì)計(jì)分錄怎么做?
暫估入庫(kù) 會(huì)計(jì)分錄怎么做
暫估入庫(kù)怎么寫會(huì)計(jì)分錄
老師好 我想請(qǐng)問什么叫其他外部憑證?都有哪些外部憑證呢?另外想問下,這里的無(wú)發(fā)票是什么情況下會(huì)發(fā)生?
請(qǐng)問老師,無(wú)紙化辦公是不是不用打印紙質(zhì)憑證???
收到后道加工費(fèi)發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄做進(jìn)哪里?
老師,買的空調(diào), 1800/臺(tái),可以入固定資產(chǎn)的嗎
老師,你好,請(qǐng)問生產(chǎn)型的工廠,用什么財(cái)務(wù)軟件比較好?
老師 一般人這個(gè)月銷項(xiàng)稅額9500 進(jìn)項(xiàng)稅額6500 留抵6500,賬務(wù)處理是?
我們公司給一個(gè)個(gè)體工商戶轉(zhuǎn)款備注資本金注入,但是個(gè)體也是我們老板的這要如何做賬?
老師轉(zhuǎn)投資款,協(xié)議不是我簽的,我備注寫什么對(duì)我有利?
3月份資產(chǎn)負(fù)債表是平衡的,后面報(bào)表都是平的,只是7月發(fā)現(xiàn)與利潤(rùn)表勾稽關(guān)系對(duì)不上,是否需要修改以前的報(bào)表,還是只需要在下個(gè)月把賬平一下
老師好,老板是三家小規(guī)模和一家個(gè)體的法人,如果個(gè)體給小規(guī)模開票有風(fēng)險(xiǎn)嗎
發(fā)票沒來之前,原料就進(jìn)生產(chǎn)成本里了,那主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不就好了嗎?
你好,一般是不可以的,要規(guī)范處理才行的
就是說,發(fā)票沒來之前原料不能動(dòng)是嗎?
可以用的領(lǐng)用都沒問題的
那老師,怎么規(guī)范處理呢?
貨到票未到暫估,次月沖回
暫估做不做進(jìn)項(xiàng)呢?
同學(xué)您好,你好,不要 的,這種情況 不要的