你好,是的,是這樣的。 一般納稅人的增值稅=銷項稅額—進項稅額?
老師,公司進項抵扣的稅額比銷售發(fā)票的稅額高可以嗎,那就是不需要繳納增值稅了嗎
老師你好,有一張發(fā)票因?qū)Ψ绞亲咛庸荆颜J證的進項稅額需要轉(zhuǎn)出,分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 這樣對嗎? 就是直接沖減本月可抵扣的進項稅額對吧?
老師 你好 我想問一下應(yīng)交增值稅額是不是用銷項稅額減去進項稅額,差額就是要交的稅呢?
老師 我們成功申請了進項稅額加計抵減 請問老師 我月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候可以把抵減的稅額直接加上進項稅額 就是應(yīng)繳增值稅額 還是要做計算加計抵減和抵減應(yīng)交增值稅額的兩個分錄呢 老師
老師 增值稅我直接用需要交的銷售稅額減去可以抵扣的進項稅額是不是就是我們需要交的稅額呀
客房要求多開票,收幾個點才不虧本
員工離職了又入職,然后再入職時直接按照第一次入職的時間做的信息采集,這樣只可能對預(yù)繳個稅造成影響,年底做匯算的時候還是會按照準確的多貼少補的對嗎,往年已經(jīng)產(chǎn)生的錯誤且已經(jīng)匯算過了,可以不做處理的吧
24年員工的離職日期填錯了一個月應(yīng)該是10月末離職,填成11月末離職了,個稅只申報了10月份屬期在11月,后續(xù)沒有再申報個稅了,也不存在社保問題但是個稅申報沒有錯誤,在不影響納稅的前提下可以暫不做處理嗎個稅匯算已經(jīng)結(jié)束了
報關(guān)單只有cif價和美元運費已知,保費是000/0.08/1,怎么算這個保費?
老師,我想問一下,工程掛靠,掛靠方開多少材料,多少勞務(wù),多少生活雜費發(fā)票?可以把我開出去的金額抵平嗎?
老師,公司購買車輛要交10個點的購置稅,我抵扣是按照13個點抵扣,這么算下來我實際是不是只能抵扣3個點?
老師你好,甲公司下邊再設(shè)一個乙公司,那乙公司租的房子,甲公司付的款,怎么做賬啊
老師您好!資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總數(shù)可以是負數(shù)嗎?
老師:您好!請問“其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款”這2個科目在資產(chǎn)負債表里如果出現(xiàn)負數(shù),需要做重分類嗎?
個體工商戶的工資也需要在扣繳端申報嗎
我看我所有的進項發(fā)票是登錄電子稅務(wù)局嗎老師
你好,進項發(fā)票是通過增值稅勾選認證平臺認證的?
不用登錄電子稅務(wù)局嗎
你好,進項發(fā)票是通過增值稅勾選認證平臺認證的? 是不需要通過?電子稅務(wù)局的
能發(fā)下連接嗎
你好,進項發(fā)票是通過增值稅勾選認證平臺認證的? 這個不同省份會有所不同,而不是全國統(tǒng)一的?