您好, 沒錯(cuò)一般納稅人的增值稅就是這么計(jì)算的
老師,我們銷售額是3525630.3元(銷項(xiàng)稅額394099.04 營(yíng)業(yè)收入是3031531.26元),采購(gòu)金額是2872940.04元(進(jìn)項(xiàng)稅額242374.98元,采購(gòu)成本2630565.1元)進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)差額是151724.06元(應(yīng)該繳納的增值稅), 老師我想問一下減去該交增值稅后的利潤(rùn)怎么算,我是用營(yíng)業(yè)收入減去采購(gòu)成本再減去差額繳納的增值稅剩余249242.14元。 還是應(yīng)該用銷售額減去采購(gòu)金額后再見去增值稅差額得到400966.2元
老師好,我想問一下年底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)稅額的時(shí)候,應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是不應(yīng)該有余額???
你好:請(qǐng)問增值稅是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)后的金額*稅率交?還是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)后的金額*稅率后再減去費(fèi)用的金額呢?謝謝
老師,您好,我想問一下,最后給稅務(wù)局交的稅,是不是銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額的差額。
老師 你好 我想問一下應(yīng)交增值稅額是不是用銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額,差額就是要交的稅呢?
老師,內(nèi)賬是不是只要是屬于當(dāng)期的費(fèi)用,就要入賬在當(dāng)期,不管有沒有付款,是嗎?
老師,可以給我詳細(xì)講講這四個(gè)事項(xiàng)嗎?有點(diǎn)想不明白
對(duì)方公司把商業(yè)承兌匯票背書給我們,具體要怎么做,懂得老師回答謝謝,不知道流程就別回復(fù)了謝謝
老師,咨詢一個(gè)問題,零售業(yè),采購(gòu)發(fā)票的明細(xì)和出庫(kù)單的明細(xì)不一樣,采購(gòu)商說他們只有發(fā)票上那兩種進(jìn)賬,我們銷售的時(shí)候開發(fā)票是只開發(fā)票明細(xì)上的,還是按實(shí)際銷售的開
小規(guī)模納稅人(養(yǎng)雞合作社)建好的雞舍,還沒來(lái)的及使用,整體出售給另一個(gè)公司,怎么開票稅率多少?
老師 你好 我想問一下固定資產(chǎn)一次性稅前扣除是應(yīng)該怎么做帳呢 稅務(wù)上怎么操作呢
怎么把結(jié)轉(zhuǎn)了的租金收入調(diào)成押金
公積金怎么領(lǐng)取,多久領(lǐng)一次?
如果單位承擔(dān)個(gè)人部分社保,是不是變相地在加工資?
科創(chuàng)委,統(tǒng)計(jì)局,火炬系統(tǒng)。填的都是財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?是每個(gè)月都要申報(bào)嗎?還有高新申請(qǐng)下來(lái)了,要到稅務(wù)局備案嗎?才能享受加計(jì)扣除。之后三年審一次嗎?