同學(xué)你好 差額納稅嗎
24年末就是純粹增值稅少計提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當時已繳納
24年末增值稅少計提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做
齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1510:35單獨做一個借財務(wù)費用手續(xù)費貸,其他貨幣資金微信零錢,他幾月份扣除你知道嗎關(guān)鍵是他2月才提現(xiàn),要求把1月微信提現(xiàn)手續(xù)費就做1月
老師那老板要求當月的微信收入提現(xiàn)手續(xù)費要算到當月的費用,比如1月的微信收入1000,2月2號提現(xiàn),提現(xiàn)的時候手續(xù)費是從微信零錢扣除的,不是從提現(xiàn)1000扣除的,如果是從提現(xiàn)金額扣除,就可以做,借其他貨幣資金999借手續(xù)費1貸主營業(yè)務(wù)收入,那從微信零錢扣除,怎么反應(yīng)到當月啊,
工資發(fā)放被退回重新轉(zhuǎn)可以借銀行存款,貸銀行存款嗎
發(fā)票開錯了。重新開具發(fā)票時,為什么要提供身份證和合同?
請問外包合同指的是什么呢?
存貨盤盈盤虧走什么科目?
老師,公司給員工的辭退補償金,做賬的時候計入什么科目
老師您好,我24年8月接手一套賬,前任會計在24年1季度2季度都有忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本的情況,導(dǎo)致利潤表顯示盈利,但是報季報時又修改了成本數(shù)據(jù)(隨意增加10萬成本),讓上報的報表數(shù)據(jù)顯示虧損,24年1季2季上報的季報數(shù)據(jù)和賬面報表有差異,現(xiàn)在我報年報按實際賬面數(shù)據(jù)報顯示季報和年報數(shù)據(jù)不一致,請問我這個情況要如何處理
增值稅差額15萬多我們是要交稅的
那就是收入減去支出的金額除以(1加5%) 這樣算出來是你要交的稅
老師,我的意思是銷售額(含稅)減去采購成本(含稅),再減我們應(yīng)繳納的增值稅15萬,賬上是不是還有400966.2元。
對的,是這樣看的沒錯
那老師如果算利潤,是不是應(yīng)該是不含稅收入減去不含稅成本再減去應(yīng)繳納的增值稅差額,再減去人工費和提成,就是最后的利潤呢
同學(xué)你好 對的,是這樣計算的,利潤就是收入減去成本費用
老師那我不含稅收入減去不含稅成本我還應(yīng)該減去要繳納的增值稅嗎?
你的增值稅是根據(jù)收入來的,差額納稅的才是你說的這樣計算的
老師我們查賬征收
查賬征收也分一般計稅簡易計稅,一般計稅和簡易計稅都有差額納稅的方式
我們屬于一般計稅,一般納稅人增值稅繳納是根據(jù)銷項和進項的差額繳納增值稅
那你這個就是一般計稅下的差額納稅
老師,那我計算利潤是減去增值稅還是不減增值稅呢?
利潤就是收入減去成本費用 要減的,最后凈利潤是減去所有的稅費的
老師,凈利潤:不含稅收入—不含稅成本—應(yīng)繳納的增值稅差額(銷項減去進項)—人工費用=凈利潤 老師我的意思是賬戶余額是不是我多算了增值稅款
沒有,凈利潤就是減去所有稅費
老師,含稅收入—含稅成本—增值稅差額(進項與銷項差額)—人工成本=凈利潤嗎?這樣是不是得到賬戶真實余額
對的,是你賬上的凈利潤