你好 不是阿,你們稅會一致,就不需要計(jì)提的
非同一控制下企業(yè)合并,在購買日有評估增值或者減值,相應(yīng)的要調(diào)節(jié)遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債,那遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債的對應(yīng)科目是什么
遞延所得稅資產(chǎn)負(fù)債,只涉及資產(chǎn) 或者負(fù)債賬面價值和計(jì)稅依據(jù)不同,請問涉及費(fèi)用嗎? 利潤總額±調(diào)整(是費(fèi)用類的嗎?)±遞延所得稅資產(chǎn)負(fù)債(是資產(chǎn)負(fù)債計(jì)稅的暫時差異嗎)
直接計(jì)入所有者權(quán)益的遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債,這是不用交所得稅了嗎?交所得稅怎么處理?
一個企業(yè)當(dāng)期應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債,用公式表達(dá)為:當(dāng)期應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債=期末遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債-期初遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債。()這句話對嗎
請問遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債是所有公司都要計(jì)提的嗎?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
如果稅會不一致的,所有公司都要計(jì)提嗎?
不一定的,有的差異很小,不計(jì)提也沒有關(guān)系 比如就相差300元,就沒有必要計(jì)提阿
如果不是差異很小,是不是都要計(jì)提,老師 有沒有可能實(shí)用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的就可以不計(jì)提
是的,那么就需要計(jì)提的
老師,那計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債,除了讓稅法和會計(jì)數(shù)據(jù)保持一致外,還有別的什么實(shí)際性的作用嗎?
那就沒有其他作用了