一樣需要交所得稅的,只是不記所得稅費用,通常記入其他綜合收益科目
遞延所得稅資產,遞延所得稅負債可能影響損益,形成所得稅費用,也可能影響所有者權益,如其他綜合收益,不計入所得稅費用。這樣理解對嗎?
老師 遞延所得稅資產 遞延所得稅負債的借貸方向如果影響遞延所得稅收益或者費用
直接計入所有者權益的遞延所得稅資產或遞延所得稅負債,這是不用交所得稅了嗎?交所得稅怎么處理?
遞延所得稅費用和遞延所得稅收益 和遞延所得稅資產和遞延所得稅負債的區(qū)別,遞延所得稅費用是遞延所得稅負債嗎??
一個企業(yè)當期應確認的遞延所得稅資產或遞延所得稅負債,用公式表達為:當期應確認的遞延所得稅資產或遞延所得稅負債=期末遞延所得稅資產或遞延所得稅負債-期初遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。()這句話對嗎
個體工商戶收到投資款怎么記賬?
老師好,請問一下,公司租賃房子,房東不開發(fā)票,要怎么辦呢,一年將近5萬呀。因房東屬于天主堂(一種宗教房子)
老師您好,今天去增加稅種個人所得稅-工資薪金 是生效日期是4月份,在報3月份的個稅時可不可以不申報,但是3月份實際工資已經(jīng)在4月發(fā)放。在報所屬期3月的個人所得時提示稅款所屬期[202504]已申報,不能遠程補報之前的稅款所屬期的申報表,請到稅務大廳處理。
老師,你好,我員工上了一個月零幾天的班,現(xiàn)在他舉報我公司沒給交社保,是不是必須交社保
工商年報。納稅總額填的是哪些稅種?工商年報里面的社保費用填哪些是單位的還是個人的?是1~12月份。
老師,有一個客戶正常應該給我們開9個點安裝專票,但是他現(xiàn)在有的給我們開了一個點的專票,有的給我們開9個點專票,那我現(xiàn)在應該給對方扣稅點,就是這個印花稅稅點,是按照所有收到的發(fā)票數(shù)據(jù)扣除,還是只是1個點的發(fā)票數(shù)據(jù)扣除呢?
老師,購買衛(wèi)生紙的促銷費在匯算清繳時填在哪一項?
老師,你好,多選第2題,選項C和D的企業(yè)所得稅稅率分別是多少?
老師,請問一下我們25年1月開始做賬,不需要錄入12月的損益科目吧?
老師請問下,已知個稅是290 實發(fā)工資是9710怎樣計算應發(fā)工資?
計入其他綜合收益了,交稅賬務處理是什么呢?
借 :其他綜合收益,貸:遞延所得稅資產,交稅,錯:遞延所得稅資產,貸:銀行存款