你好;? 你是什么準(zhǔn)則的; 你無(wú)票收入收款了嗎; 好判斷怎么處理? ?
老師,稅務(wù)稽查查補(bǔ)收入,補(bǔ)交上年度企業(yè)所得稅,增值稅,滯納金做賬時(shí),如何補(bǔ)記稅務(wù)稽查出的收入
老師,我這個(gè)月有補(bǔ)報(bào)21年收入20萬(wàn),19年收入60萬(wàn),已經(jīng)去稅務(wù)局補(bǔ)交增值稅所得稅等所有稅,那這筆賬該怎么入賬
老師,我自查補(bǔ)正交稅,補(bǔ)的21年的無(wú)票收入,交了增值稅和所得稅怎么入賬
老師,你好,我現(xiàn)在補(bǔ)交21年的無(wú)票收入增值稅,我23年怎么紅沖這個(gè)收入?21年無(wú)票收入怎么入賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做,補(bǔ)交的稅款分錄怎么做?
2023年風(fēng)險(xiǎn)稽查時(shí)補(bǔ)交2021年的稅,去大廳補(bǔ)稅時(shí)稅務(wù)申報(bào)表上改成無(wú)票收入了,2023年我賬上沒(méi)有把2021年補(bǔ)做無(wú)票收入, 只在2023年賬上做了借:未分配利潤(rùn)(增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi), 2023年12月客戶 需要發(fā)票 ,我補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票,直接做了收入分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 這樣增值稅多交了, 現(xiàn)在申請(qǐng)2023年多交的增值稅,把2023年補(bǔ)開(kāi)發(fā)票的稅務(wù)申報(bào)表,變更填一筆無(wú)票收入負(fù)數(shù),那我2023年的分錄我要怎么修改?
老師內(nèi)銷業(yè)務(wù)可以收美金嗎?
老師好,現(xiàn)在馬上10月了,公司申報(bào)個(gè)稅的人很多,這樣殘保金太高了,我現(xiàn)在塞幾個(gè)殘疾人進(jìn)去還來(lái)得及嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,注銷前固定資產(chǎn)和往來(lái)賬要清零嗎?固定資產(chǎn)如何記會(huì)計(jì)分錄?
老師好,一般的政府撥款都放在營(yíng)業(yè)外收入里,要交企業(yè)所得稅。現(xiàn)在有一筆政府撥款,它上面寫的是專項(xiàng),資金使用要求不可以付工資和償還債務(wù),請(qǐng)問(wèn)如果收到這個(gè)專項(xiàng),我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?放在哪個(gè)科目?
咨詢下:納稅等級(jí)為d的公司 目前可以開(kāi)專用發(fā)票嗎?發(fā)票額度,可以大概介紹一下相關(guān)情況嗎?
跨年火車票報(bào)銷,怎么處理
老師您好,公司7月份舉行安全月活動(dòng),按照活動(dòng)方案組織員工參與安全知識(shí)答題,給員工發(fā)放的答題獎(jiǎng)品需要交個(gè)稅嗎?獎(jiǎng)品開(kāi)的是專票,可以抵扣嗎
如果公司倒閉了,其他應(yīng)付款沒(méi)有支付出去怎么處理了
我公司是餐飲公司采購(gòu)一批食材,因?yàn)楣┴浬膛伤瓦t到,且一部分菜有壞的,我公司罰了供貨商5000元,這5000元違約金我公司需要給供貨商開(kāi)具增值發(fā)票嗎?
總經(jīng)理與家人一起出行的機(jī)票,可以全部按9%抵扣嗎
現(xiàn)金收了
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
你好; 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸 利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn);應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 借 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;? ? 應(yīng)交 企業(yè)所得稅? 貸銀行存款 ; 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ?
不用以前年度損益調(diào)整嗎
?你好; 你沒(méi)有這個(gè)科目; 你是小企業(yè)準(zhǔn)則? ?
哦,要是有那個(gè)科目就把未分配利潤(rùn)換成調(diào)整嗎
?你好; 是就是? 按我說(shuō)的科目做即可? ?