你好,已經(jīng)回復(fù)了哈
老師,我有一個(gè)去年的設(shè)計(jì)施工一體化的總承包項(xiàng)目,當(dāng)時(shí)甲方說讓設(shè)計(jì)費(fèi)開給我們施工企業(yè)我們開票給甲方,現(xiàn)在要付尾款了,甲方又不同意了,非要設(shè)計(jì)公司開票給他們,現(xiàn)在設(shè)計(jì)公司要求我退票給他們,他們錢退回來,可是去年發(fā)票已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)目成本,那我把發(fā)票退給他,發(fā)票是專票,去年也認(rèn)證抵扣了,那賬我要怎么調(diào)整,還有20年的匯算清繳報(bào)表怎么調(diào)整
老師你好對(duì)方公司一般納稅人我們小規(guī)模。有一筆款,他們開給上級(jí)單位發(fā)票款項(xiàng)已經(jīng)到他們賬?,F(xiàn)在我們新疆這里疫情他們要求讓我們必須這個(gè)月要給他們開發(fā)票才行。過了這個(gè)月他們公司產(chǎn)生的所得稅讓我們承擔(dān)??磥砦覀冎荒芟聜€(gè)月才能開票。我的意思是他們對(duì)方公司沒有什么好的方法也就是賬怎么做。他們不產(chǎn)生所得稅然后下個(gè)月就低那個(gè)發(fā)票。
你們賬上可以給他留著一部分錢,到時(shí)候沒有繳納在讓他給你們退回來。 老師的意思是讓對(duì)方去繳納,也把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給對(duì)方抵扣是嗎@郭老師
你們賬上可以給他留著一部分錢,到時(shí)候沒有繳納在讓他給你們退回來。 老師的意思是讓對(duì)方去繳納,也把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給對(duì)方抵扣是嗎@郭老師
你們賬上可以給他留著一部分錢,到時(shí)候沒有繳納在讓他給你們退回來。 老師的意思是讓對(duì)方去繳納,也把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給對(duì)方抵扣是這個(gè)意思嗎@郭老師
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
好的呢,老師企業(yè)所得稅退稅是不是比增值稅退稅更容易查呀
是的 所得稅前年開始不好退 增值稅下半年不好退
交了8900多所得稅,申請(qǐng)退6600左右所得稅,金額算大嗎
你好,算大的,可以申請(qǐng)?jiān)囈幌碌?。也沒有說哪一個(gè)企業(yè)都會(huì)查 也有申請(qǐng)退回的。
好的,老師如果真的查的話會(huì)很麻煩嗎?稅局一般會(huì)讓提供什么材料呀
是 所有的憑證 賬本 合同都要拿出來
好的,老師,因?yàn)楣驹鲋刀愌泳徖U納了,然后我又申請(qǐng)退稅,那退稅會(huì)不會(huì)先抵扣增值稅的稅款呀,要退的是去年的所得稅
不能所得稅必須申請(qǐng)退稅 不能抵扣其他的
好的,老師就是因?yàn)槲医裉煜劝阎把泳彽乃枚惤涣?,然后呢我申?qǐng)退所得稅的時(shí)候呢,顯示我還有欠交稅費(fèi)沒有入庫(kù),所以不讓我選擇退稅這個(gè)選項(xiàng),然后我選了抵減退稅,這樣沒有問題吧
沒入庫(kù)你就先等等 沒入庫(kù)不能退稅
繳納成功不就是入庫(kù)了嗎?那我需要撤回嗎?我今天已經(jīng)申請(qǐng)退稅了呢,選了抵減退稅
交費(fèi)成功了,不一定入庫(kù),這個(gè)入庫(kù)是系統(tǒng)自動(dòng)入庫(kù),你做不了的這個(gè)是稅務(wù)局的編入國(guó)庫(kù) 明天可以問一下你稅務(wù)局那邊 要不你提交了等著就行
好的,我先等審核
可以的 不行你稅務(wù)局會(huì)通知你們
老師這個(gè)退的所得稅是因?yàn)橹柏?cái)務(wù)調(diào)整了21年報(bào)表,然后增加了費(fèi)用,但是費(fèi)用沒有發(fā)票,而我都申請(qǐng)退稅了,那這個(gè)怎么處理呢
我沒有看懂什么意思,它增加了費(fèi)用,沒有發(fā)票,這個(gè)就不允許抵扣,增加也是白增加,不是嗎。
是這個(gè)意思,但是現(xiàn)在被她這樣操作以后又有要退所得稅,我不知道怎么辦了
那就不應(yīng)該退稅,不存在退稅的問題了吧?