你好 借記財政補助結(jié)余,貸記財政應返回額度、零余額賬戶用款額度、銀行存款等 。
老師好,我是事業(yè)單位,年底財政應返還額度上繳財政,有的資金不要了,有的資金要繼續(xù)申請。想問下財務(wù)會計和預算會計分別該怎么做憑證呢
您好!我單位屬于行政機關(guān)單位,我單位去年產(chǎn)生了一筆個人所得稅滯納金0.11,當時走的是借應交個人所得稅0.11貸銀行存款0.11,做完這筆憑證后發(fā)現(xiàn),本來應支付的個人所得稅的錢不夠了,想把這筆滯納金調(diào)到支出基本戶的利息,請問政府會計應該怎么做分錄?用不用做預算會計?
我們單位的永久占地收入是要上繳給財政的,請問一下這筆收入屬于不征稅收入嗎?稅務(wù)上把這筆款算成了收入因為我們有開票,但是我們做賬計做了應付款,因為我們要上繳給財政。這樣報表上和稅務(wù)上的收入就有一個差異,現(xiàn)在稅務(wù)讓我們補稅
老師還有個問題請教,我單位是事業(yè)單位,以前購買固定資產(chǎn)我是做兩筆分錄,第一筆,借:固定資產(chǎn),貸零余額,第二筆借:非流動資產(chǎn),貸固定資產(chǎn),現(xiàn)在政府會計,財務(wù)和預算會計怎么做分錄?購買資產(chǎn)支付了,但資產(chǎn)賬沒有及時入賬
你好,單位是行政單位,請問我們在21年有一筆上級返還的項目結(jié)余款,當時財務(wù)會計已記了其他收入,今年這筆存量資金才上繳了,如果不改之前的帳現(xiàn)在要怎么記?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進入原材料,而不計算抵扣進項稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
老師不用從借方把其他應付款轉(zhuǎn)走么?還有我們單位好像沒有財政補助結(jié)余,我們單位有以前年度盈余調(diào)整
其他應付款要轉(zhuǎn)走的,但是也是要你們領(lǐng)導批準之后才走的 借:其他應付款 貸:以前年度盈余調(diào)增
老師預算會計應該怎么做呢?老師剛才回復上繳的憑證我也不是特別理解
你這個預算會計比較麻煩,你沒有財政補助結(jié)余科目 的話,我這里是建議 借:行政支出/事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存
謝謝老師,如果我哪里不懂在向您咨詢
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