你好,學(xué)員,題目是亂碼的
某企業(yè)為增值稅一般納稅人, 201 9年6月同時生產(chǎn)免稅產(chǎn)品A和應(yīng)稅產(chǎn)品B,本月購入柴油50噸,不含稅價1000元/噸,將其中的20噸用于生產(chǎn)A產(chǎn)品;購入汽油不含稅價為10000元,AB產(chǎn)品共同使用,無法劃分;購入設(shè)備不含稅價為100000元AB產(chǎn)品共同使用,無法劃分。購入時均取得增值稅專用發(fā)票。本月實現(xiàn)產(chǎn)品的不含稅銷售收入為600000元,其中A產(chǎn)品100000元。B產(chǎn)品的適用稅率為13%,請將計算結(jié)果依次填入空格中,注意保留兩位小數(shù)。
某工業(yè)企業(yè)(一般計稅方法納稅人)同時生產(chǎn)免稅甲產(chǎn)品和應(yīng)稅乙產(chǎn)品·本期外購燃料柴油50噸。已知該批次柴油外購時取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為用增值稅87300元·增值稅稅額為11349元。當(dāng)月實現(xiàn)產(chǎn)品不含稅銷售收入總額為250000元·其中甲產(chǎn)品收入100000元。已知乙產(chǎn)品適用9%的稅率·該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額為()元·A.17659.0B.13563.6C.4659.0D.6690.6
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年12月購進(jìn)一批生產(chǎn)免稅產(chǎn)品和應(yīng)稅產(chǎn)品的原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款為100萬元,增值稅稅額為13萬元。當(dāng)月免稅產(chǎn)品的銷售額為100萬元,應(yīng)稅產(chǎn)品的不含稅銷售額為200萬元。則甲企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項稅額為()萬元。
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年12月購進(jìn)一批生產(chǎn)免稅產(chǎn)品和應(yīng)稅產(chǎn)品的原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款為100萬元,增值稅稅額為13萬元。當(dāng)月免稅產(chǎn)品的銷售額為100萬元,應(yīng)稅產(chǎn)品的不含稅銷售額為200萬元。則甲企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項稅額為()萬元。
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年12月購進(jìn)一批生產(chǎn)免稅產(chǎn)品和應(yīng)稅產(chǎn)品的原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款為100萬元,增值稅稅額為13萬元。當(dāng)月免稅產(chǎn)品的銷售額為100萬元,應(yīng)稅產(chǎn)品的不含稅銷售額為200萬元。則甲企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項稅額為()萬元。
請問,個人所得稅計提和繳納的會計分錄怎么寫?
項目支出包括變壓器支出嗎,辦公樓廠房建設(shè)我算進(jìn)去了,不知道變壓器算嗎
老師,開出去的票是工業(yè)儀表之類的,開回來的進(jìn)項票有工業(yè)儀表的東西,也有酒店餐飲之類的專票,這些專票可以抵扣銷項嘛
老師,出口餅干給柬埔寨的出口關(guān)稅稅率是多少?這個怎么查
按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,還沒有執(zhí)行的收入,但是已經(jīng)開票了,銷項稅是不是也得報
老師,我想問下,公司法人向網(wǎng)商貸借款98萬,利息發(fā)票開不了,是不是企業(yè)匯算清繳的時候把這部分利息金額調(diào)增
我們有兩個公司需要交城建稅,但是不用交教育費(fèi)附加和地方教育附加這對嗎?為啥稅務(wù)系統(tǒng)沒出來附加稅呢
個體開普票的額度是多少?按月算還是按季算?
請問塑料制品屬于哪個行業(yè)的?開票分類
老師上個月預(yù)提工資更正預(yù)提汽車租賃費(fèi),分錄怎么寫?