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按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,還沒有執(zhí)行的收入,但是已經(jīng)開票了,銷項(xiàng)稅是不是也得報(bào)

2025-08-07 10:14
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-07 10:15

是的,銷項(xiàng)稅是也得報(bào)

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您好同學(xué),,如果是這樣的話,不需要確定增值稅的。
2022-03-28
您好 根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,確認(rèn)了收入 需要進(jìn)行增值稅申報(bào)
2020-08-09
賬務(wù)處理: 沖銷原多確認(rèn)的未開票收入及稅費(fèi)(按剩余款的 35%),分錄為:借 “以前年度損益調(diào)整”(紅字),貸 “應(yīng)收賬款”(紅字);同時(shí)沖減對(duì)應(yīng)增值稅銷項(xiàng)稅額。 收到 65% 款項(xiàng)并開票時(shí),借 “銀行存款”,貸 “應(yīng)收賬款”(無(wú)需重復(fù)計(jì)提稅費(fèi))。 稅款申報(bào): 增值稅:申報(bào)表中 “未開票收入” 填負(fù)數(shù)(沖減 35% 部分),“開票收入” 填 65% 部分,平衡稅額。 企業(yè)所得稅:通過 “以前年度損益調(diào)整” 減少應(yīng)納稅所得額(35% 部分),在申報(bào)表中體現(xiàn)調(diào)整。
2025-07-30
同學(xué)你好 這個(gè)會(huì)計(jì)做的不對(duì)就有責(zé)任
2023-02-24
你好,這種賬上做開票的收入,同時(shí)做不開票收入的負(fù)數(shù)。
2025-06-05
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