您好同學(xué),,如果是這樣的話,不需要確定增值稅的。
老師,你好,我單位是提供鑒證咨詢服務(wù)的企業(yè),想請問根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,確認(rèn)了收入,但沒有收到銷售款項,也沒有開增值稅發(fā)票,當(dāng)時需要進行增值稅申報嗎?
你好,我們2021.12月按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)了收入,這個月收到了甲方的勞務(wù)款,但是這個月我們沒有開具發(fā)票。請問這個收到款的該怎么做分錄,增值稅報稅需要報這筆款為未開票收入么?
如果按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)了收入,但是沒有通過稅控機開票,需要在當(dāng)月身邊增值稅嗎
現(xiàn)在公司有會議紀(jì)要和合同,還沒收到錢,按權(quán)責(zé)發(fā)生制,需要分期確認(rèn)收入,后面過幾個月收到錢,需要開具發(fā)票,請問前面確認(rèn)的收入需要沖掉然后開具發(fā)票嗎,那無票收人就變成負(fù)數(shù)了,填增值稅和企業(yè)所得稅 申報表的時候可以嗎
去年12月出口一批貨物,但還沒有給工廠付款,也沒有收到工廠的增值稅發(fā)票,這個月需要確認(rèn)收入嗎?增值稅如何申報?如果確認(rèn)收入是不是就要交增值稅了?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項目,但不是生活服務(wù),開具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進行稅務(wù)核定,并申報和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務(wù)。為了這個推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費用,餐費,水果費和展會的鮮花費,這些費用都直接計成本嗎?餐費和鮮花費如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現(xiàn)因為這季度有開了專票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
老師,你好。請問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
老師,制造業(yè)每個月繳納社保,我計提時,是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來然后做到借管理費用~社保 還是說總金額怎么按人頭或者工資金額分配?
A企業(yè)在一年前給B企業(yè)對公賬戶匯了一筆款,還沒有開具發(fā)票,由于A企業(yè)經(jīng)營不善,A企業(yè)已注銷,原A企業(yè)的法人代表要求B企業(yè),退還該筆款項到原法人代表的個人卡里,退還之前,B企業(yè)應(yīng)該讓A企業(yè)提供什么證明,才能給B企業(yè)法人代表退款?
老師什么是勞務(wù)稅。 工程用柴油由甲方或總承包單位提供來源,施工隊按實際使用柴油量,按實際使用量每天付款。價格以當(dāng)?shù)厥袌鰭炫苾r,含13%的稅,可用于抵扣勞務(wù)稅。
個體工商戶更正增值稅申報數(shù)據(jù),重新填列專票金額,為什么沒有重新計稅呢
政策依據(jù)是什么
政策依據(jù)沒有啥政策依據(jù),就是依據(jù)的權(quán)責(zé)發(fā)生制的,他的嗯,一個特點啊。
我再說一下問題:我們確認(rèn)了收入,但是沒有開票,需要繳稅嗎
需要在當(dāng)月申報增值稅嗎
你好同學(xué),我重新給你說一下,,重新再跟你說一下,如果說你想在這個月確定收入,然后呢,你可能后期再開這個發(fā)票,嗯你要交增值稅要申報收入的。然后也是要確認(rèn)增值稅的,你先做無票收入先交稅,然后呢,你后期再開發(fā)票的時候,再把之前的無票收入給沖銷掉。