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老師,我們每個月都有付款費用掛往來,然后下個月開票報銷,付款單是按6月寫的報銷單,那我入6月還是7月?跨月的報銷單子才收到。入6月季報得改,入7月又沒有按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,怎么入賬?

2024-07-22 15:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-22 15:38

你好!付款的單鞋6月,計入費用的單寫7月

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你好!付款的單鞋6月,計入費用的單寫7月
2024-07-22
可以的,可以這么做的。
2022-10-10
內(nèi)賬沒有那么嚴(yán)格的規(guī)定,看到單據(jù)再做賬就可以
2023-11-21
同學(xué)你好 對的 是這樣的哦 按照發(fā)票來做分錄就行了 先暫估入庫然后做銷售的分錄就行了 收到發(fā)票之后沖暫估的然后按照發(fā)票做賬
2021-08-26
同學(xué)您好,可以跟供應(yīng)商核對一下開具的發(fā)票是哪個月的,如果供應(yīng)商能確定是哪個月的暫估,則沖該月暫估;否則的話就統(tǒng)一按照時間順序,先沖銷6月份5萬,在沖7月份8萬。或者如果說采購的材料每個月不一樣,可以看下發(fā)票開具的材料名稱、規(guī)格型號等判斷是哪個月的暫估
2021-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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