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請問,我做的是內(nèi)賬報表,公司每個月有給門店員工餐補,他們會寫單報上來報銷,但我是按他們寫單報上來我才入費用,沒寫我就不入,這樣可以嗎?因為我聽說要用權(quán)責發(fā)生制來入,就不管他們有沒寫單報上來都要入?

2023-11-21 16:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-21 16:10

內(nèi)賬沒有那么嚴格的規(guī)定,看到單據(jù)再做賬就可以

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快賬用戶3930 追問 2023-11-21 16:11

但這樣可以導(dǎo)致利潤不太準確,因為他們有的時候當月沒報,下月再一起報

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齊紅老師 解答 2023-11-21 16:11

對,這個情況會有這種情況的,但是沒有票據(jù)的話,你也不知道費用是多少

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內(nèi)賬沒有那么嚴格的規(guī)定,看到單據(jù)再做賬就可以
2023-11-21
如果采購在 9 月發(fā)生的費用,不管報表是否提交上級,只要是 9 月的單據(jù),原則上都應(yīng)計入 9 月的成本費用和借支中。這樣可以更準確地反映當月的實際業(yè)務(wù)情況。 如果一個貨物歸屬期是 9 月發(fā)生的成本已支付,但 10 月才交回來報銷,成本應(yīng)計入 9 月。借支最好也計入 9 月,這樣能保持業(yè)務(wù)的連貫性和一致性。如果確實在 9 月未記錄借支,在 10 月記錄借支也是一種可行的辦法,但應(yīng)在備注中清晰說明情況。 會計分錄方面,如果在 9 月未記錄借支,10 月記錄借支時,可借記相關(guān)費用科目,貸記其他應(yīng)付款。當用其他應(yīng)收款沖抵時,借記其他應(yīng)付款,貸記其他應(yīng)收款。
2024-10-09
發(fā)票金額可以大于實際報銷金額
2021-03-14
最好是和你稅務(wù)局申報的數(shù)據(jù)一樣。
2024-04-03
你好,直接按工資處理
2024-09-05
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