你好,學(xué)員,貸方其他應(yīng)付款的
老師,我們是商貿(mào)公司,一般納稅人,需要支付貨款的時(shí)候都是法人或者其他人把貨款轉(zhuǎn)進(jìn)公賬,然后在從公賬轉(zhuǎn)到其他公司,然后在收到票,這三步是不是這樣做賬: 其他人轉(zhuǎn)賬: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-股東 公賬轉(zhuǎn)其他公司 借:應(yīng)收賬款-客戶 貸:其他應(yīng)付款-股東 收到票 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)收賬款-客戶
老師您好,我們公司購(gòu)買了500臺(tái)智能貓眼,其中有20臺(tái)拿去外地做樣機(jī)展示了。這20臺(tái),能不能這樣做賬,借:銷售費(fèi)用,貸:庫(kù)存商品/應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)?
老師好,在電子平臺(tái)用個(gè)人卡買的公司用商品,不是通過(guò)公司賬戶轉(zhuǎn)賬的,財(cái)務(wù)如何做賬,借:庫(kù)存商品,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:現(xiàn)金支付,是這樣做賬嗎,謝謝。
老師好,之前入庫(kù)是做 借庫(kù)存商品2850.30 貸應(yīng)付賬款-A公司2850.30 付款是少支付了零頭,做的會(huì)計(jì)分錄是 借應(yīng)付賬款-A公司2850.30 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折讓0.30 銀行存款2850這樣做對(duì)嗎?
實(shí)務(wù)中是不是避免用以前年度損益調(diào)整
老師可以認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅大于稅局認(rèn)可的進(jìn)項(xiàng)稅,差額怎么做賬呢
請(qǐng)問(wèn)公司蓋廠房買的建筑材料怎么做分錄,地皮不是公司的要交房產(chǎn)稅嗎
簽訂勞務(wù)合同申報(bào)個(gè)稅按照工資薪金申報(bào),還是按照勞務(wù)報(bào)酬所得申報(bào)
股東繳納實(shí)收資本怎么備注,老師
請(qǐng)問(wèn)老師公司買東西給個(gè)人需要開票嗎?按稅發(fā)來(lái)
老師 個(gè)人把車租給公司用 個(gè)人需要繳納增值稅嗎
公司的賬戶要提取現(xiàn)金,可以有哪些理由?
請(qǐng)問(wèn)公司員工出差取得網(wǎng)約車發(fā)票,可以抵扣嗎?
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,本月報(bào)銷菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費(fèi)1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時(shí)候扣了),現(xiàn)在就這個(gè)扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
還要增加什么分錄嗎
不需要其他分錄的,學(xué)員
那這個(gè)商品賣出去,收到客戶貨款后做了公司收入,然后轉(zhuǎn)賬到個(gè)人卡,需要做分錄:借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款 嗎?
是的,你說(shuō)的很對(duì)的
是應(yīng)收還是應(yīng)付?
應(yīng)付這個(gè)的,學(xué)員的