你好,學(xué)員,稍等一下
某金店系增值稅一般納稅人,主要經(jīng)營金銀首飾零售業(yè)務(wù),并兼營金銀飾品的來料加工,翻新改制、以舊換新業(yè)務(wù)。2020年11月涉及的有關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)零售金銀首飾113000元,隨同金銀首飾銷售并單獨計價的包裝盒收入1130元;(2)接受消費者委托加工金項鏈兩條,收到黃金不含稅價3000元,同時收到含稅加工費585元,同類金項鏈每條零售價3390元,當(dāng)月加工完畢并將加工好的項鏈交送委托人。(3)將金銀首飾與鍍金首飾套裝組成成套禮盒對外零售,取得收入56500元,其中金銀首飾46800元,鍍金首飾9700元。
光華首飾商城為增值稅一般納稅人,2020年11月發(fā)生以下務(wù):(1)零售金銀首飾與鍍金首飾組成的套裝禮盒,取得收入29萬元,其中金銀首飾收入20萬元,鍍金首飾收入9萬元。(2)采取“以舊換新”方式向消費者銷售金項鏈2000條,新項鏈每條零售價0.25萬元舊項鏈每條作價0.22萬元,每條項鏈取得差價款0.03萬元。(3)為個人提供帶料加工服務(wù),個人提供原料含稅金額30萬元,取得個人支付的含稅加工費收入4.8萬元(商城無同類首飾價格)。(4)用300條銀基項鏈抵償債務(wù),該批項鏈賬面成本為39萬元,之前銷售此項鏈的價格有以下幾個:69.5萬元、69.0萬元、69.6萬元、69.2萬元。(5)外購金銀首飾一批,取得的普通發(fā)票上注明的價款400萬元;外購鍍金首飾一批,取得經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認可的增值稅專用發(fā)票,注明價款50萬元、增值稅8萬元。(其他相關(guān)資料:金銀首飾零售環(huán)節(jié)增值稅13%,消費稅稅率5%。)要求:根據(jù)上述資料,按下列序號計算回答問題,每問需計算出合計數(shù),結(jié)果保留兩位小數(shù)。(1)銷售成套禮盒應(yīng)繳納的消費稅。(2)“以舊換新”銷售金項鏈應(yīng)繳納的消費稅。
5.某首飾商城為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)零售金銀首飾與鍍金首飾組成的套裝禮盒,取得收入29.25萬元,其中金銀首飾收入20萬元,鍍金首飾收入9.25萬元;(2)用300條銀基項鏈抵償債務(wù),該批項鏈賬面成本為39萬元,零售價70.2萬元;(3)外購金銀首飾一批,取得的普通發(fā)票上注明的價款400萬元:外購鍍金首飾一批,取得經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認可的增值稅專用發(fā)票,注明價款50萬元、增值稅8.5萬元。(其他相關(guān)資料:金銀首飾零售環(huán)節(jié)消費稅稅率5%)(1)銷售成套禮盒應(yīng)繳納的消費稅;(2)用銀基項鏈抵償債務(wù)應(yīng)繳納的消費稅;(3)商城5月份應(yīng)繳納的增值稅。
5.某首飾商城為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)零售金銀首飾與鍍金首飾組成的套裝禮盒,取得收入29.25萬元,其中金銀首飾收入20萬元,鍍金首飾收入9.25萬元;(2)用300條銀基項鏈抵償債務(wù),該批項鏈賬面成本為39萬元,零售價70.2萬元;(3)外購金銀首飾一批,取得的普通發(fā)票上注明的價款400萬元:外購鍍金首飾一批,取得經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認可的增值稅專用發(fā)票,注明價款50萬元、增值稅8.5萬元。(其他相關(guān)資料:金銀首飾零售環(huán)節(jié)消費稅稅率5%)(1)銷售成套禮盒應(yīng)繳納的消費稅;(2)用銀基項鏈抵償債務(wù)應(yīng)繳納的消費稅;(3)商城5月份應(yīng)繳納的增值稅。
某首飾商城為增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)零售金銀首飾與鍍金首飾組成的套裝禮盒,取得收入51.98萬元,其中,分別核算的金銀首飾收入30萬元,鍍金首飾收入19萬元,金銀首飾的包裝盒收入2.98萬元。銷售成套禮盒應(yīng)繳納的消費稅。(2)開展金項鏈“以舊換新”活動,換出金首飾1200克,回收舊首飾600克,收取差價款12萬元,并收取舊首飾折價補償20元/克;“以舊換新”銷售金項鏈應(yīng)繳納消費稅。(3)為個人定制加工金銀首飾,商城提供原聊含稅金額29.38萬元,取得個人支付的含稅加工費收入4.52萬元(商城無同類首飾價格);定制加工金銀首飾應(yīng)繳納的消費稅。(4)外購金銀首飾一批,取得的普通發(fā)票上注明的價款400萬元,外購鍍金首飾一批,取得經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認可的增值稅專用發(fā)票,注明價款50萬元,增值稅6,5萬元;6月份應(yīng)繳納的增值稅。
老師 我公司是小規(guī)模納稅人 我公司只要做做垂釣服務(wù) 給顧客提供垂釣服務(wù) 我公司購買進來的魚,放在魚塘里,客戶購買釣魚票,我購入進來的魚入什么會計科目, 我賣出出的釣魚票入什么會計科目?
老師,應(yīng)收賬款被審計沖完后,我25年入賬的期末余額就成了負數(shù),我要怎么調(diào)整分錄?
老師,我們那個現(xiàn)在我下午大概測算了一下,我今年要交的稅要14000多我去年就是年底的時候預(yù)提了4000多,然后今年的時候2月份的時候繳了一下,現(xiàn)在我還要補1萬多的稅呀我怎么檢查?我就是不知道哪里有問題啊謝謝老師看下
兩個題目都是一般納稅人,一個進項稅計入一個不計入我還是沒有看明白,
企業(yè)所得稅申報中,不免稅的收入10萬,免稅的收入5萬,在年報第一欄次營業(yè)收入中應(yīng)該填多少呢?
商貿(mào)企業(yè),收到24年裁邊費,做賬的不知道,那這筆收入怎么做分錄啊,要反結(jié)賬回去嗎
老師25年匯算清繳資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整表欄,因我24年固定資產(chǎn)清理一部分,那填寫這表格需加上這清理部分數(shù)據(jù)嗎,還是以24年12月底固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)頃寫己減去固定燙產(chǎn)清理郭部分了
郭老師,如果反賬到24年修改的花,后面申報的財務(wù)報表不就都要更正了
老師請問固定資產(chǎn)22年已全部折扣完,24年匯算清繳5080表還需要填寫嗎。
員工報銷有加油的票可以入費用可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?