同學,你好 嗯嗯,順序是對的
老師,我這邊是商超企業(yè),用金蝶EAS系統,銷售和采購入庫因為賒銷還有開票才付款的事情,這邊收付款模塊軟件都用了,會暫估入庫,暫估出庫,后面票來了,再沖回按票來,我那天看一個憑證,我看明白為啥?是我們采購單位票來了申請我們付款的附件,借應付賬款-暫估,應交稅費-待抵扣進項稅額(負數的金額),應交稅費-進項稅額,貸應付賬款外部應付 問題一我們前面是暫估入庫的,這樣的一般入庫金額含稅嗎?她們好像把稅額踢出來,踢出來的入啥稅額入啥科目? 問題二針對上述會計憑證,他這個暫估入庫,之前的憑證還有之后,既這個從采購,暫估入庫,到后面供應商發(fā)票來了我們賬面上做真正的入庫調整付款給對方,他的憑證是怎么做的?我想不太通
精斗云財務軟件關聯金蝶進銷存系統后,我想在內賬把發(fā)商品、私戶應收發(fā)出商品的款、開出發(fā)票和公戶應收款都記錄在內賬里,那商品入庫和出庫、付款和收款,開票導入都可以自動生成憑證嗎?
案例背景:案例企業(yè)(海城公司)為增值稅一般納稅人,使用用友ERP--U8軟件進行會計核算和業(yè)務處理,企業(yè)的存貨分別存放在“原料庫”(計價方法為先進先出法)和成品庫(計價方法為全月一次平均法)。企業(yè)的業(yè)務人員和會計人員主要包括:采購員(負責采購系統中除審核單據外的所有工作),銷售員(負責銷售系統中除審核單據外的所有工作),庫存管理員(負責庫存管理系統中除審核單據外的所有工作),業(yè)務主管(負責審核單據),會計(負責應收款系統、應付款系統和存貨核算系統的所有工作)。案例12022年1月18日,企業(yè)與大地公司簽訂銷售協議,大地公司訂購“XYZ”產品5臺,商定價格為每臺10000元,稅率13%。1月20日開出一張銷售專用發(fā)票并發(fā)貨。1月22日網銀轉賬收到全部款項。本企業(yè)產成品存放的倉庫為“成品庫”。案例22022年1月18日ABC產品加工完成入庫18臺,辦理了入庫手續(xù)。1月31日計算出產成品總成本共計120000元。要求:1.請分別說明案例1和案例2在ERP系統中的作業(yè)流程。2.產生記賬憑證的環(huán)節(jié),請注明生成的會計分錄,有金額的需要注明金額
請教一下:金蝶軟件系統中錄入的貨款,必須先入庫,再生成發(fā)票、鉤稽之后,才能采購發(fā)票生成憑證銷賬對嗎?
老師 我們是大型酒店,我們用的是做賬用金蝶16版本軟件,然后庫存系統用的速達3000,用這2套系統配合,現在我們的流程是采購拿到購銷合同,然后寫支出單,出納付款,出納付款后,把單子給我這,我做賬,這個時候已經付款,但是沒有發(fā)票,我暫估入庫,因為對方是給開專票,那我需要咋暫估做分錄呢,是含稅還是自己算出稅額不含稅做暫估呢?老師您能幫忙寫下借方方分錄嗎? 然后回頭發(fā)票拿到之后應該咋寫分錄您也幫忙寫下借貸方分錄好嗎?謝謝您
一般納稅人紅沖上個月的一張發(fā)票,提示確認房確認后才能生成紅字發(fā)票,那要怎么開具
你好,老師,我們代收了甲方的垃圾清運費,代付給了第三方清洗服務公司,這個清洗服務公司給我們開了發(fā)票,這個要怎么做賬?
計提社保,只計提公司承擔的部分嗎?個人部分,公司承擔,個人的部分也一塊計提嗎
請問外貿出口exw方式下,雜費欄由客戶承擔的沒填退稅有影響嗎?
一般納稅人紅沖上個月的一張發(fā)票,購買方這張發(fā)票已經抵扣,那現在開具紅字發(fā)票的話,要等對方做這個月的進項稅額轉出,才能開具紅字發(fā)票嗎
C咋理解老師不清楚。謝謝??
內賬的,怎么調平,其他應收款-B??
老師你好,我現在補21.22年的成本,現在取得兩張成本票,該管員讓我們稅前扣,我要怎么處理?
收到客戶打款違約金 需要開票給對方嗎
老師,我公司是商貿公司我們是供貨方,現在還沒開始業(yè)務呢,對方直接給我頂了一個80多萬的房子,這個房子還不頂給我們賬戶,讓會計憑借協議下賬呢,這個怎么處理呢老師,人家還開票呢
那去年入的貨款,發(fā)票已到,可是沒有入庫出庫,能直接銷賬嗎?
同學,你好 銷不了的