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Q

老師好,請問,留抵稅額抵扣了不交增值稅,該怎么做賬呢?

2022-10-26 11:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-26 11:26

你好,當(dāng)時的留底在金象里面的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-26 11:26

你好,當(dāng)時的留底在進項里面的。

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快賬用戶1948 追問 2022-10-26 11:30

余額在應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅里的

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-26 11:32

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。

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你好,當(dāng)時的留底在金象里面的嗎?
2022-10-26
你好同學(xué),僅供參考: 可以的同學(xué)
2022-04-01
全部調(diào)整到未交增值稅科目,再將未交增值稅調(diào)整到營業(yè)外收支
2025-03-13
同學(xué),你好 掛賬留抵時:借:應(yīng)交稅費—增值稅留抵稅額,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),通過貨物和勞務(wù)銷項稅額占比計算,允許抵扣:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:應(yīng)交稅費——增值稅留抵稅額。
2023-10-20
你好,留抵稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2021-05-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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