你好 借:應交稅費—某某稅款,貸:銀行存款?
我們有異地項目6月份開的發(fā)票,但是沒有去項目地預繳,9月份我們要去項目所在地預繳6月份開票的稅,請問申報表所屬期應該怎么填?是填開票所屬月份嗎
建筑公司異地項目10月份預交9月稅款,發(fā)票在10月份開出來還是在9月份開出來最好
老師,異地預交稅款,所屬期是9月份但是扣款是10月份,那怎么做賬,
異地項目湖南預交10月稅款所屬期寫錯了,交成了11月份的,那這個10月份的稅款可以直接在機構所在地武漢交嗎?
預交完稅憑證,但是所屬期是9月份的,預交時間是10月份,入賬按所屬期還是預交日期
當年內(nèi)的勞務費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權轉讓50%400萬元,可以按200轉讓價格,有標準轉讓價格嗎?可以按90%轉讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉讓價格有標準嗎?
業(yè)務部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務總局關于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務如何調整呢? 謝謝老師指導!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認,報關的以FOB出口日期確認收入,快遞形式,沒有報關的,以什么時間確認收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
10月份做這個賬,那9月份預交和像上面就不一樣
你好,異地預交稅款 借:應交稅費—某某稅款,貸:銀行存款? (是針對這個回復有什么疑問嗎)
我的意思是這個賬我做到10月份的,但是所屬期是9月份,9月份網(wǎng)報和賬套里的數(shù)據(jù)不一致
你好,什么時候繳納稅款,就什么時候做這個分錄啊? 預繳的所屬期,與實際繳納日期存在時間差,就會有這個問題啊?
比如10月申報9月稅,那系統(tǒng)提取出來10萬預交稅額!但是賬套里面9月份預交稅款只有9萬,
你好,異地預交稅款 借:應交稅費—某某稅款,貸:銀行存款? (是針對這個回復有什么疑問嗎) 預繳的所屬期,與實際繳納日期存在時間差,就會有這個問題啊?