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老師,您好,我剛剛在整理憑證的時候,發(fā)現(xiàn)7月的一筆報銷的差旅費多計了170元,那現(xiàn)在怎么辦呢?我用軟件做賬的,現(xiàn)在是應(yīng)該那筆差旅費完全沖掉,重新入賬呢?還是只沖減多計的那170元呢?

2022-10-25 16:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-25 16:44

您好,可以只沖減多計的170即可

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快賬用戶2745 追問 2022-10-25 16:47

是借庫存現(xiàn)金170藍(lán)字,借管理費用-差旅費170紅字,這樣子嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-25 16:54

您好,是的,是這樣的呢

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快賬用戶2745 追問 2022-10-25 16:54

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-10-25 16:55

?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。

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您好,可以只沖減多計的170即可
2022-10-25
同學(xué),你好 沖掉12月暫估的分錄,憑借正確的金額,重新做
2025-01-24
你好,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅),累計折舊,貸固定資產(chǎn)4555
2021-07-26
您好,這個實務(wù)中私企單價不超過5000是可以不需要做固定資產(chǎn), 借固定資產(chǎn),借管理費用 辦公費,負(fù)數(shù),你可以這樣,
2020-12-22
1.首先,將重復(fù)的發(fā)票從原來的憑證中沖銷,即制作一張與原來憑證借貸方向相反的分錄。借方為“銀行存款”,金額為263元;貸方為“應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅”,金額為7.84元;貸方為“銷售費用-差旅費”,金額為255.16元。 2.其次,根據(jù)新的發(fā)票重新制作一張憑證。借方為“應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅”,金額為7.84元;貸方為“銀行存款”,金額為7.84元。
2023-09-13
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