您好,可以只沖減多計(jì)的170即可
老師你好,想問(wèn)下您 ,就是我們?cè)诮衲?月份的時(shí)候,我們給廠家付了一筆滯納金1萬(wàn),當(dāng)時(shí)那個(gè)財(cái)務(wù)軟件做不了憑證,只能以費(fèi)用的方式處理,就做了費(fèi)用支出,,但是現(xiàn)在我們要給廠家付款,廠家又用這筆滯納金低了貨款,本應(yīng)該付款19萬(wàn),現(xiàn)在用滯納金低了1萬(wàn),就再支付18萬(wàn),像這種的話(huà)應(yīng)該怎么處理呢 之前是舊軟件,在7月份的時(shí)候換的新軟件,現(xiàn)在賬上有應(yīng)付這家供應(yīng)商19萬(wàn)
老師,我在10月份做過(guò)一筆賬,把員工報(bào)銷(xiāo)里的其中有一筆2000元的投影儀直接計(jì)入管理費(fèi)用辦公用品了,但是現(xiàn)在才想起來(lái),應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn),那我現(xiàn)在怎么調(diào)這些賬呢?
上繳應(yīng)繳財(cái)政款-住宿費(fèi)時(shí)發(fā)現(xiàn)重復(fù)上繳了一次住宿費(fèi),之后向教育廳申請(qǐng)了撤銷(xiāo),但是教育廳是全額返還了回來(lái),返還做賬時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)把多繳的那筆,貸方記應(yīng)繳財(cái)政款-住宿費(fèi)沖回,那么請(qǐng)問(wèn)在預(yù)算會(huì)計(jì)里,這筆多繳的應(yīng)放到哪個(gè)科目呢?是不是說(shuō),預(yù)算會(huì)計(jì)我先按總返還的那筆錢(qián)(包括多上繳的)確認(rèn)收入,然后再用事業(yè)支出去沖多上繳的那筆收入,收支相抵這樣嗎?
老師,如果2016年就有一個(gè)固定資產(chǎn)(稅控機(jī))金額4555元一直掛在賬上,是剛建立新賬套的時(shí)候錄入的期初余額,現(xiàn)在是2021年,要做一筆分錄結(jié)轉(zhuǎn)掉,里面有管理費(fèi)用-折舊費(fèi),那么現(xiàn)在2021年7月我應(yīng)該怎么做一筆分錄去結(jié)轉(zhuǎn)掉呢?
老師,您好,我剛剛在整理憑證的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)7月的一筆報(bào)銷(xiāo)的差旅費(fèi)多計(jì)了170元,那現(xiàn)在怎么辦呢?我用軟件做賬的,現(xiàn)在是應(yīng)該那筆差旅費(fèi)完全沖掉,重新入賬呢?還是只沖減多計(jì)的那170元呢?
個(gè)體戶(hù)可以開(kāi)建筑服務(wù)這個(gè)大類(lèi)的票出去嗎
老師你好如何刪掉前面的*,保留后面的內(nèi)容
老師,上個(gè)月入賬了無(wú)票收入的金額,這個(gè)月又開(kāi)票部分金額,我這個(gè)做做這兩筆分錄,幫我看下思路正確嗎?先沖再藍(lán)字入賬
請(qǐng)問(wèn):出口時(shí)所產(chǎn)生的報(bào)關(guān)費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、拖運(yùn)費(fèi)等,一定要對(duì)方開(kāi)含稅點(diǎn)的專(zhuān)票,否則影響退稅嗎?
1-7月境外收入沒(méi)有報(bào)免稅收入增值稅,因?yàn)闆](méi)進(jìn)行跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告填寫(xiě)。8月填了,報(bào)八月增值稅時(shí),要把1-7月境外收入一并填在免稅收入行次嗎
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人公建房子出租,需要交什么稅?怎么計(jì)算?
老師,我們是建筑企業(yè),更正增值稅報(bào)表時(shí)出現(xiàn)提示,這個(gè)怎么填寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)公司一直沒(méi)有做稅務(wù)登記的,工商可以直接就注銷(xiāo)嗎?
老師 去年沒(méi)有成本票 今年開(kāi)出來(lái)? 這個(gè)可以結(jié)轉(zhuǎn)到去年的成本嗎?
齊紅老師的代理記賬訓(xùn)練營(yíng)怎么沒(méi)有搜索到
是借庫(kù)存現(xiàn)金170藍(lán)字,借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)170紅字,這樣子嗎?
您好,是的,是這樣的呢
好的,謝謝老師!
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問(wèn)題,麻煩給個(gè)五星好評(píng)喲,比心,謝謝啦。