您好,這個實務中私企單價不超過5000是可以不需要做固定資產(chǎn), 借固定資產(chǎn),借管理費用 辦公費,負數(shù),你可以這樣,
老師,我在10月份做過一筆賬,把員工報銷里的其中有一筆2000元的投影儀直接計入管理費用辦公用品了,但是現(xiàn)在才想起來,應計入固定資產(chǎn),那我現(xiàn)在怎么調(diào)這些賬呢?
老師,6月份時公司賬上收到一筆法院退回的訴訟費2000,當時付是現(xiàn)金付出的(6月沒有收到其他附件),我6月憑證就做了 借 銀行存款2000 貸 營業(yè)外收入 2000,現(xiàn)在想把這筆憑證調(diào)整下,這個2000做到管理費用中去,那我這6月這筆憑證現(xiàn)在該怎么來做?謝謝!
老師早上好。請問一下小規(guī)模納稅人公司2019年采購了一批酒店用品。當時的會計按固定資產(chǎn)入賬了,但是中間折舊沒有連續(xù)計提,現(xiàn)在老板讓我把之前的賬調(diào)成費用呢,說那些東西不做資產(chǎn),我應該怎么調(diào)整?怎么做分錄?
#提問#老師問一下1月份當時賣廢品收入現(xiàn)金收了9071元,但拿上來時說是說是墊付了2000元費用,直接把剩余的錢給我了,應該怎么處理賬務?同時當時這個A公司月底借用B公司3000元,當時兩邊都沒走賬,后期直接用廢品收入3000元還了,賬務應該怎么處理?A公司1月份做了一筆收廢品款借:現(xiàn)金9071元 貸:營業(yè)外收入,后期感覺現(xiàn)金不對,問現(xiàn)在怎么調(diào)整這筆賬務呢?
老師,有個問題。3月份的時候,入賬了一筆員工報銷ETC通行費的,我沒有計入到進項稅額中,而是都計入到了費用里面。但是我在當期(3月)勾選認證了這幾筆通行費的。那這種情況怎么辦呢?相當于,我在3月所屬期勾選了這幾份通行費的發(fā)票,但是賬又是直接計入到的費用里的。如果要在6月調(diào)賬的話,我該怎么調(diào)?
老師,會計學堂賬號好久沒用了,登不上咋辦?不知道賬號了
請問一般納稅人,酒店的住宿費可以抵扣銷項稅嗎
小規(guī)模餐飲,3%開票現(xiàn)在減免按照1%開,想要開4100發(fā)票需要多少稅點?
老師,我公司是高新企業(yè),例如我公司今年利潤300萬,其中研發(fā)成本500萬,申請加計扣除后,表上利潤為-200萬,那這200萬下一個年度還能扣除嗎?還是只能在本年度使用?
老師,你好,我們是六月份登記的,現(xiàn)在還沒有正式營業(yè),目前需要做什么
老師,出售呆滯庫存,請問賬務處理是?稅率是?謝謝
老師,麻煩請教下:因?qū)W校7月5日學生放假,故校園超市(沒掃碼槍,沒有出入庫表,不涉及稅務,也沒有手工記錄的銷售臺帳)6月30日未盤點,7月1日~5日一直在營業(yè),部分商家還進了貨,7月6日盤點后將剩余所有商品退貨給商家,所以6月的銷售成本無法得出,學生刷校園卡消費,可以導出銷售收入,送貨單也有,追問,已知5月31日庫存36010.05元,6月1日~30日進貨成本154885.37元,銷售收入237868.55元,7月1日~5日進貨成本18569.95元,7月1日~5日銷售收入47724.3元,7月6日清倉退貨10090.04元,2月~5月平均銷售成本率為72.698%,6月和7月結轉成本如何分錄
老師,我們學校超市有獨立帳戶,每學期末需把利潤上繳至財政非稅,上繳時貸方用銀行存款,借方用哪個科目呢?本年利潤還是利潤分配-未分配利潤?
公司用的蟑螂藥殺蟑螂算辦公費還是福利費
老師,我們是建筑公司,關于工地零星采購,臨時采買的個別工具,或者吃飯,或者在多家店面買的雜七雜八的小東西,不給開發(fā)票的,開個收據(jù),不到500元的入賬后,能稅前扣除嗎?
我們是國企,老師,正常情況下,是怎么規(guī)定固定資產(chǎn)的金額標準的呢?
國企不清楚,我看之前一個學員國企也是按你們說2000作為標準,那你這樣調(diào)吧,借固定資產(chǎn),借管理費用 辦公費,負數(shù),