您好,這個實務(wù)中私企單價不超過5000是可以不需要做固定資產(chǎn), 借固定資產(chǎn),借管理費用 辦公費,負(fù)數(shù),你可以這樣,
老師,我在10月份做過一筆賬,把員工報銷里的其中有一筆2000元的投影儀直接計入管理費用辦公用品了,但是現(xiàn)在才想起來,應(yīng)計入固定資產(chǎn),那我現(xiàn)在怎么調(diào)這些賬呢?
老師,6月份時公司賬上收到一筆法院退回的訴訟費2000,當(dāng)時付是現(xiàn)金付出的(6月沒有收到其他附件),我6月憑證就做了 借 銀行存款2000 貸 營業(yè)外收入 2000,現(xiàn)在想把這筆憑證調(diào)整下,這個2000做到管理費用中去,那我這6月這筆憑證現(xiàn)在該怎么來做?謝謝!
老師早上好。請問一下小規(guī)模納稅人公司2019年采購了一批酒店用品。當(dāng)時的會計按固定資產(chǎn)入賬了,但是中間折舊沒有連續(xù)計提,現(xiàn)在老板讓我把之前的賬調(diào)成費用呢,說那些東西不做資產(chǎn),我應(yīng)該怎么調(diào)整?怎么做分錄?
#提問#老師問一下1月份當(dāng)時賣廢品收入現(xiàn)金收了9071元,但拿上來時說是說是墊付了2000元費用,直接把剩余的錢給我了,應(yīng)該怎么處理賬務(wù)?同時當(dāng)時這個A公司月底借用B公司3000元,當(dāng)時兩邊都沒走賬,后期直接用廢品收入3000元還了,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?A公司1月份做了一筆收廢品款借:現(xiàn)金9071元 貸:營業(yè)外收入,后期感覺現(xiàn)金不對,問現(xiàn)在怎么調(diào)整這筆賬務(wù)呢?
老師,有個問題。3月份的時候,入賬了一筆員工報銷ETC通行費的,我沒有計入到進(jìn)項稅額中,而是都計入到了費用里面。但是我在當(dāng)期(3月)勾選認(rèn)證了這幾筆通行費的。那這種情況怎么辦呢?相當(dāng)于,我在3月所屬期勾選了這幾份通行費的發(fā)票,但是賬又是直接計入到的費用里的。如果要在6月調(diào)賬的話,我該怎么調(diào)?
你好老師個體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會計分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報未做會怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請出口配額,需填寫合同號,請問合同號是指什么號
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個月的利息乘以3是一個季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,合計都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對
老師,我是一般納稅人個體工商戶農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)品,2025年1-4月可以開農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票,為什么現(xiàn)在6月份又不能開了呢?
我們是國企,老師,正常情況下,是怎么規(guī)定固定資產(chǎn)的金額標(biāo)準(zhǔn)的呢?
國企不清楚,我看之前一個學(xué)員國企也是按你們說2000作為標(biāo)準(zhǔn),那你這樣調(diào)吧,借固定資產(chǎn),借管理費用 辦公費,負(fù)數(shù),