你上個月留底進(jìn)項稅是在什么科目里面
老師上個月轉(zhuǎn)出未繳增值稅借方還有9186.33金額也就是進(jìn)項留底有這么多在申報表上 現(xiàn)在這個月銷項金額175120.04.進(jìn)項金額是168538.06上個月留底轉(zhuǎn)出未交增值稅9186.33這個做結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月進(jìn)項銷項完整的一筆分錄是?
老師,我按多少去結(jié)轉(zhuǎn)成本啊,我以前做賬是抵扣了什么票就按抵扣的結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是前會計的 購進(jìn)的發(fā)票是83082.64 不用交稅的。銷項稅是85882.8 進(jìn)項70697.25 上期留抵1566.7 期末留抵486.15。她結(jié)轉(zhuǎn)本月成本是621626.37不懂怎么結(jié)轉(zhuǎn)的 要是像我那樣,當(dāng)期抵扣了多少,就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本,這樣對不對。
請問我年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候啊,我有期末有那個留底額,那我是不是結(jié)轉(zhuǎn)的時候要在進(jìn)項里面把這個留底額這一這一部分?jǐn)?shù)給扣掉?
老師,我期末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項銷項的時候發(fā)現(xiàn)2021年4月報表上面少申報了農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項發(fā)票,稅務(wù)上我期末留底為0,但是做賬的話期末留底就要有少什么的這筆稅額,這個我該怎么做賬使期末數(shù)為零呢,我不想去更正申報稅額了
老師好,之前稅務(wù)局的老師說讓我們簽一個放棄留底進(jìn)項稅的聲明。那么我這個月在申報的時候,是不是應(yīng)該把之前報表里面的上期留底稅額寫2314.82,在 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 里面寫2314.82,然后應(yīng)抵扣稅額合計、期末留底稅額為0?。?/p>
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本?
支付兩個公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
上個月不交稅,留底我就沒有操作啥???就是正常在借方的進(jìn)項里
老師,上期我是不是操作錯了?也要操作的吧?就是上期的采購貨物進(jìn)項是82905.34元,銷項是67120.34元,我就這樣放著,啥也沒操作了,也要轉(zhuǎn)出分錄的是不是?那怎么操作啊?
上期可以不用結(jié)轉(zhuǎn) 這個月按照進(jìn)項稅和銷項稅的期末余額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)