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一般納稅人利潤太高,可以暫估成本嗎?借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品。還是可以直接借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款

2022-10-25 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-25 14:39

您好,是前面那兩個分錄是對的。

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快賬用戶8216 追問 2022-10-25 14:56

那到時候發(fā)票開回來紅沖的分錄怎么做啊

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齊紅老師 解答 2022-10-25 14:58

把暫估的分錄紅沖就可以了。

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快賬用戶8216 追問 2022-10-25 15:02

是直接把借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 做成負(fù)數(shù),然后按照正確的 借:庫存商品 進項稅額 貸:應(yīng)付賬款嗎?是這樣做嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-25 15:07

是的可以這樣處理的?

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快賬用戶8216 追問 2022-10-25 15:09

好的 謝謝老師 。那還有別的暫估成本的方法嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-25 15:13

你好,貨到票未到就是這樣處理。

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您好,是前面那兩個分錄是對的。
2022-10-25
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2021-04-27
同學(xué)你好 發(fā)票沒收到嗎
2022-11-09
你好,如果12月份有購進了商品,沒有取得發(fā)票,可以這樣處理的?
2022-01-18
你好 如果您沒有跨年或是小企業(yè)會計準(zhǔn)則的話 您做的分錄是已經(jīng)調(diào)整了差距的500元了 1借:主營業(yè)務(wù)成本 5000 2 借:主營業(yè)務(wù)成本 -5000 一正一負(fù)=0 3主營業(yè)務(wù)成本 4500 合計主營業(yè)務(wù)成本就是4500
2021-05-28
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