你好,紅沖已認證抵扣之前月的發(fā)票 借:應(yīng)付賬款等科目 貸:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
你好,我想問下,已經(jīng)抵扣認證掉的發(fā)票怎么沖紅重開?
老師。已認證抵扣的費用發(fā)票跨月紅沖重開分錄怎么做
沖紅已認證的發(fā)票,怎么做帳
老師你好,紅沖已認證抵扣之前月的發(fā)票,怎么做帳
老師,你好,請問,我公司是購買方,已經(jīng)認證抵扣的進項發(fā)票,現(xiàn)在要退貨,怎么處理?這張已經(jīng)認證抵扣的專票怎么沖紅?
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
當時入的是,借:管理費用 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在做一個相反的嗎?我在申報時,交銷項稅時,把這個沖紅的稅也交了,這個怎么做錄
你好,紅沖已認證抵扣之前月的發(fā)票 借:銀行存款 貸:管理費用 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
老師不做進項稅轉(zhuǎn)出嗎
你好,紅沖進項,是進項稅額負數(shù),而不是?進項稅額轉(zhuǎn)出的
老師好,我紅沖了進項,在當月交銷項稅時,就把當時已抵紅沖的這部分稅款,系統(tǒng)里又交了,這該怎么做,例如,我交稅是2000元,紅沖的已抵的發(fā)票進項稅是200元,我就交了1200元,這怎么做帳
你好,紅沖已認證抵扣之前月的發(fā)票 借:銀行存款 貸:管理費用 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 繳納分錄是 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。