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老師你好,紅沖已認證抵扣之前月的發(fā)票,怎么做帳

2022-10-25 14:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-25 14:23

你好,紅沖已認證抵扣之前月的發(fā)票 借:應(yīng)付賬款等科目 貸:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)

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快賬用戶2135 追問 2022-10-25 14:31

當時入的是,借:管理費用 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在做一個相反的嗎?我在申報時,交銷項稅時,把這個沖紅的稅也交了,這個怎么做錄

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齊紅老師 解答 2022-10-25 14:32

你好,紅沖已認證抵扣之前月的發(fā)票 借:銀行存款 貸:管理費用 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)

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快賬用戶2135 追問 2022-10-25 14:44

老師不做進項稅轉(zhuǎn)出嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-25 14:45

你好,紅沖進項,是進項稅額負數(shù),而不是?進項稅額轉(zhuǎn)出的

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快賬用戶2135 追問 2022-10-25 14:51

老師好,我紅沖了進項,在當月交銷項稅時,就把當時已抵紅沖的這部分稅款,系統(tǒng)里又交了,這該怎么做,例如,我交稅是2000元,紅沖的已抵的發(fā)票進項稅是200元,我就交了1200元,這怎么做帳

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齊紅老師 解答 2022-10-25 14:52

你好,紅沖已認證抵扣之前月的發(fā)票 借:銀行存款 貸:管理費用 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 繳納分錄是 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶2135 追問 2022-10-25 15:00

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-25 15:01

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

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你好,紅沖已認證抵扣之前月的發(fā)票 借:應(yīng)付賬款等科目 貸:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2022-10-25
跟原來藍字發(fā)票的分錄相反或用紅字
2023-11-01
你好,當時分錄是怎么做的?
2022-03-02
你好 做原來的相反分錄??
2022-01-11
你好!   1、紅沖已認證的發(fā)票時:   借:管理費用(或庫存商品等科目)(紅字)     應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(紅字)     貸:應(yīng)付賬款——公司名稱(紅字)   2、紅沖后收到對方企業(yè)轉(zhuǎn)回款項時:   借:銀行存款     貸:應(yīng)付賬款——公司名稱   企業(yè)紅沖已認證的發(fā)票,并收到對方企業(yè)轉(zhuǎn)回款項時,應(yīng)當通過“管理費用”等相關(guān)紅字科目以及“應(yīng)交稅費”相關(guān)紅字二級科目、“應(yīng)付賬款”相關(guān)紅字二級科目進行核算。應(yīng)付賬款科目核算企業(yè)因購買材料、商品和接受勞務(wù)供應(yīng)等經(jīng)營活動應(yīng)支付的款項。
2022-01-12
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