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老師這月報(bào)印花稅,印花稅計(jì)算依據(jù)什么?是這個(gè)季度開票金額嘛?

2022-10-25 13:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-25 13:58

你好,沒錯(cuò),就是你這個(gè)季度的開票金額。

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快賬用戶5633 追問 2022-10-25 14:03

是含稅金額,還是不含稅

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齊紅老師 解答 2022-10-25 14:04

是按照不含稅的金額來算的。

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快賬用戶5633 追問 2022-10-25 14:13

好的,老師,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-10-25 14:14

不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您了

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你好,沒錯(cuò),就是你這個(gè)季度的開票金額。
2022-10-25
你好,印花稅要看合同金額,一般是不含稅金額,如果沒有簽訂合同視同一次性合同,按不含稅金額
2024-01-08
你好看你的合同金額。
2021-11-01
一季度印花稅的繳納,要區(qū)分不同情況來確定計(jì)稅依據(jù),具體如下: 計(jì)稅依據(jù)確定原則 存在采購合同和銷售合同的情況:按照《中華人民共和國印花稅法》規(guī)定,買賣合同(包含原購銷合同 )屬于應(yīng)稅憑證,通常情況下,采購合同和銷售合同都需要繳納印花稅。印花稅的計(jì)稅依據(jù)是合同所列的金額,并且遵循以下規(guī)則: 如果合同中只有不含稅金額,以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù)。例如,合同明確寫明貨物不含稅金額為 100 萬元,那么就以 100 萬元計(jì)算印花稅。 如果合同中既有不含稅金額又有增值稅金額,且分別記載的,以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù)。比如合同注明貨物不含稅金額 100 萬元,增值稅額 13 萬元,那么計(jì)稅依據(jù)就是 100 萬元。 如果合同所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計(jì)稅依據(jù)。假設(shè)合同只寫了貨物總價(jià)含稅為 113 萬元,沒區(qū)分金額和稅額,那就以 113 萬元計(jì)稅。 核定征收的情況:如果企業(yè)的印花稅采取核定征收方式的,對(duì)購銷合同按賬簿上的購銷總金額(全部購貨和銷售金額 ,包含增值稅稅金)的一定比例計(jì)征印花稅。賬載分別記載購銷金額和增值稅,按不含增值稅的金額確定計(jì)稅依據(jù)。 無合同但有明確買賣關(guān)系單據(jù)的情況:企業(yè)之間書立的確定買賣關(guān)系、明確買賣雙方權(quán)利義務(wù)的訂單、要貨單等單據(jù),且未另外書立買賣合同的,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定繳納印花稅。計(jì)稅依據(jù)同樣按照上述合同金額的判斷規(guī)則確定。如果沒有簽銷售合同,而是只按訂單發(fā)貨并開出發(fā)票,沒有其他合同或類似單據(jù),通常不需要繳納印花稅,因?yàn)榘l(fā)票不是印花稅應(yīng)稅憑證。 僅以銷售開票不含稅金額繳納的情況分析 只根據(jù)一季度銷售開票不含稅金額為依據(jù)繳納印花稅是不準(zhǔn)確的。如果企業(yè)僅依據(jù)此申報(bào)繳納,會(huì)存在少繳印花稅風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)楹雎粤瞬少徍贤约捌渌赡艿膽?yīng)稅憑證。例如企業(yè)有采購合同,卻未對(duì)其計(jì)算繳納印花稅,一旦被稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查發(fā)現(xiàn),可能面臨補(bǔ)稅、罰款和加收滯納金等后果。
2025-04-06
你好,同學(xué),計(jì)稅依據(jù)是按照季度銷售收入和季度的進(jìn)項(xiàng)收入這樣來申報(bào)
2023-10-17
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