您好,三月末做賬好,這是 借:稅金及附加 影響利潤表的,還是體現(xiàn)在1季度, 計(jì)算印花稅按以下來, 合同如果是寫明的未稅和稅,就是按未稅申報,如果沒有分開就是按含稅來申報,不過這是書上寫的,工作我們是根據(jù)賬套里科目的記賬金額來申報的,因?yàn)槎悇?wù)不來看我們合同的,就是取賬上的數(shù)據(jù)來和我們的印花稅申報表來比對的。 比如買賣合同0.03%是收入貸方累計(jì)%2B原材料或庫存商品借方累計(jì),保險合同0.1%根據(jù)賬套里管理費(fèi)用等-保險費(fèi)取數(shù),租賃合同0.1%根據(jù)賬套里管理費(fèi)用等-租賃費(fèi)取數(shù)
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進(jìn)口到中國嗎?
給房主付的房租,對公付的,不給開發(fā)票,我直接做成費(fèi)用,轉(zhuǎn)年納稅調(diào)整,這樣會不會有稅務(wù)風(fēng)險
麻煩問下必然保險公司開的發(fā)票是100,但是我們支付的錢是120元,有20的車船稅,這個怎么做分錄呢
公司給個人保險員工家的物業(yè)費(fèi),可以走福利費(fèi)這個科目不?
匯算清繳的資產(chǎn)總額怎么計(jì)算
麻煩圖片這個老師說下謝謝
以房屋作價出資某企業(yè),需要繳納契稅嗎?不應(yīng)該繳納土增稅嗎??不解
房地產(chǎn)開發(fā),我們是施工單位,我們涉及到哪些稅種呢?
差旅住宿費(fèi)發(fā)票能抵扣增值稅嗎
甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,甲公司2×23年實(shí)現(xiàn)利潤總額2 100萬元,其中符合免稅條件的國債利息收入為100萬元。甲公司遞延所得稅負(fù)債2×23年年初和年末余額分別為20萬元和30萬元,上述遞延所得稅負(fù)債均產(chǎn)生于以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)賬面價值與計(jì)稅基礎(chǔ)的差異。不考慮其他因素,甲公司2×23年的所得稅費(fèi)用為( )萬元。
老師那我用銷售發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開合計(jì)來報可以嗎
您好,看賬上主營業(yè)務(wù)收入,存貨科目的借方發(fā)生額,當(dāng)然您近似用發(fā)票來計(jì)算也差不多
老師我用賬上或發(fā)票時申報時要求寫合同幾份,隨便填寫就可以吧
您好,這個確實(shí)可以隨便寫,我們只寫1份呢,稅不少交