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寫會計分錄:業(yè)務(wù)16.12月15日,生產(chǎn)車間管理一般耗用B材料75千克,單價20元,計1500元。業(yè)務(wù)17.12月15日,從銀行存款發(fā)放本月份工資300000元。業(yè)務(wù)18.12月16日,以銀行存款12000支付明年財產(chǎn)保險費。業(yè)務(wù)19.12月18日,收到銀行轉(zhuǎn)來的電力公司托收結(jié)算憑證的付款通知單,支付電費5000元,增值稅進(jìn)項稅額650元。其中,車間耗用3800元,行政管理部門耗用1200元。業(yè)務(wù)20.12月18日,收到銀行轉(zhuǎn)來的自來水公司托收結(jié)算憑證的付款通知單,支付水費3000,增值稅進(jìn)項稅額390元。其中,車間耗用2600元,行政管理部門耗用400元。

2022-10-25 11:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-25 11:29

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2022-10-25
借制造費用3800, 管理費用1200, 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項650, 貸銀行存款。
2022-10-25
你好,學(xué)員,題目不完整的
2022-10-25
您好 借 制造費用1500 貸 原材料1500
2022-10-25
您好 0.10月15日車間報銷辦公用品費300元,公司報銷辦公用品費500元,均以現(xiàn)金支付。 借:制造費用 300 借:管理費用 500 貸:庫存現(xiàn)金 800 11.10月15日用銀行存款償還前欠星海公司貨款及稅款46800元。 借:應(yīng)付賬款 46800 貸:銀行存款 46800 12.10月16日購入不需安裝設(shè)備一臺,價款200000元,增值稅額26000元,款項以銀行存款支付。 借:固定資產(chǎn)200000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 26000 貸:銀行存款 226000 13.10月20日以銀行存款支付贊助費50000元。 借:營業(yè)外支出50000 貸:銀行存款 50000 14.10月22日用銀行存款支付水電費6000元,其中生產(chǎn)車間耗用水電費4000元,管理部門耗用水電費1000元,銷售部門耗用水電費1000元。 借:制造費用 4000 借:管理費用 1000 借:銷售費用 1000 貸:銀行存款 6000 15.10月25日以銀行存款100000元購入一專利技術(shù)。 借:無形資產(chǎn) 100000 貸:銀行存款 100000 16.10月30日結(jié)算本月應(yīng)付職工工資100000元,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品的工人工資40000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品的工人工資20000元,車間管理人員工資10000元,企業(yè)管理部門人員工資20000元,銷售部門人員工資10000元。 借:生產(chǎn)成本-A 40000 借:生產(chǎn)成本-B 20000 借;制造費用 10000 借:管理費用 20000 借:銷售費用 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬 100000 17.10月25日,計算出本月應(yīng)交所得稅5000元。 借:所得稅費用 5000 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 5000 18.10月25日,董事會宣告向投資者分配利潤200000元。 借:利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利 200000 貸:應(yīng)付股利 200000
2022-05-20
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