你好,你們單位給他申報(bào)個(gè)稅,你們自己支付工資只支付給第三方社保公積金的嗎?
我公司就兩個(gè)人,一個(gè)退休的工資4000不用交社保,還有就是我自己4500.每月社保個(gè)人部分418.5.公積金個(gè)人部分250,請(qǐng)問我該怎么做分錄?計(jì)提跟實(shí)際發(fā)放的具體分錄,請(qǐng)老師幫我寫一下,謝謝
我們單位交工會(huì)會(huì)費(fèi)。分兩步走的。 第一個(gè)憑證是繳納公司部分的金額為8120; 第二個(gè)憑證是單位替員工繳納的個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的部分(公司先交,然后再?gòu)墓べY扣出來(lái))金額為1622 10。 然后上面這兩個(gè)憑證我怎么做會(huì)計(jì)分錄?謝謝老師,麻煩老師按兩個(gè)憑證并加上金額幫著解答一下。萬(wàn)分感謝
老師,我這個(gè)問題有點(diǎn)復(fù)雜麻煩哪位老師能幫我解答一下 謝謝 1.應(yīng)發(fā)工資6000,社保單位部分是792.13,個(gè)人部分是360.06(總社保是1152.19) 公積金個(gè)人和單位分別是83元(總公積金是166) 假如個(gè)稅按照30元。我這些計(jì)提 和發(fā)放分錄分別怎么做呢 2.和上面數(shù)據(jù)一樣,我怎么做一筆分錄呢 還請(qǐng)哪位老師麻煩幫我解答一下哈 謝謝
老師,請(qǐng)問我們繳納請(qǐng)第三方購(gòu)買的社保及公積金,這個(gè)直接一筆分錄做,還是分成兩張憑證來(lái)做?請(qǐng)問一筆分錄具體怎么做?謝謝
老師你好,增值稅收到的發(fā)票,是不是還沒抵扣的都可以做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目?我公司付了一筆物流費(fèi)700,因?yàn)榈谝淮螀R款賬號(hào)有誤,所以銀行退回了,第二次匯成功,公司收到對(duì)方開具的增值稅發(fā)票,那我這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄?銀行回單三張(匯款兩張,退回一張)加一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票?請(qǐng)老師幫我寫一下具體分錄謝謝
老師,老板去年公司開了十幾二十萬(wàn)服裝,羽絨服,
老師,去年我們給對(duì)方開了張十多萬(wàn)的發(fā)票普票,對(duì)方今天說(shuō)讓我們紅沖掉,我們沖了是不是麻煩
商貿(mào)公司的經(jīng)營(yíng)范圍僅限于銷售,可以開服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
外貿(mào)企業(yè)Fob方式出口的貨物,收到的貨款包含了國(guó)內(nèi)的運(yùn)輸費(fèi)用,但報(bào)關(guān)單上不含這個(gè)運(yùn)費(fèi)。多收的款入什么科目。比如Fob方式出口,說(shuō)收到1000美元含運(yùn)費(fèi)100,報(bào)關(guān)單上金額是900美元,按哪個(gè)金額計(jì)收入,100美元怎么入賬?
這個(gè)算出來(lái)的83.28是不是當(dāng)年的財(cái)務(wù)費(fèi)用,也是已確認(rèn)的融資費(fèi)用,求未確認(rèn)的融資費(fèi)用不應(yīng)該是212-83.28=128.72?老師,我哪里理解有問題?
小微企業(yè),簡(jiǎn)易注銷,需要多少天?
私募基金管理方案有什么?
第五題,第四季度期初是怎么算的?
就是我公司辦了過橋貸款,直接打到供應(yīng)商那邊,支付材料款,那這個(gè)利息可以入原材料成本里面嗎?
資料一:2023年1月,甲公司向乙公司賒銷一批產(chǎn)品,應(yīng)收乙公司貨款700萬(wàn)元,甲公司將上述應(yīng)收款項(xiàng)分類為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn),乙公司將上述應(yīng)付款項(xiàng)分類為以攤余成本計(jì)量的金融負(fù)債。資料二:2023年6月30日,乙公司債務(wù)逾期尚未償還,甲公司計(jì)提信用減值損失30萬(wàn)元。資料三:2023年7月31日,經(jīng)協(xié)商雙方簽訂債務(wù)重組協(xié)議。約定乙公司以其持有丙公司的一項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資和一項(xiàng)投資性房地產(chǎn)抵償債務(wù)。乙公司該項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算,當(dāng)日公允價(jià)值為310萬(wàn)元、賬面價(jià)值為260萬(wàn)元(其中投資成本210萬(wàn)元,損益調(diào)整借方50萬(wàn)元);投資性房地產(chǎn)采用成本模式計(jì)量,當(dāng)日原值為400萬(wàn)元,已計(jì)提折舊100萬(wàn)
老師,我想把計(jì)提繳納社保公積金做在一筆憑證,可以嗎?具體怎么做分錄呢?請(qǐng)祥解,謝謝
你好,借管理費(fèi)用社保公積金貸應(yīng)付職工薪酬社保,公積金,這是企業(yè)負(fù)擔(dān)的 個(gè)人負(fù)擔(dān)的,如果是從工資里扣除的 借管理費(fèi)用工資, 貸應(yīng)付職工薪酬工資,如果是你們單位負(fù)擔(dān)的,還是和上面的是一樣的。
老師請(qǐng)問你是包含計(jì)提和繳納嗎
你好,這個(gè)是計(jì)提的,沒有做支付的。
支付借應(yīng)付職工薪酬、社保公積金、 其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金 貸銀行存款。